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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 15:01

多的部分做借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,

淡定的棉花糖 追問

2020-05-29 15:10

小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整呀?老師

maize老師 解答

2020-05-29 15:13

結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料貸未分配利潤

淡定的棉花糖 追問

2020-05-29 15:25

老師,你能不能完整的把我的兩個問題,一對一的寫出分錄嗎?

maize老師 解答

2020-05-29 15:29

多的部分做借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料貸未分配利潤 ,

maize老師 解答

2020-05-29 15:29

只沖多的部分的,多的部分做借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料貸未分配利潤 ,

maize老師 解答

2020-05-29 15:30

假設(shè)多1000 多的部分做借原材料 -1000負數(shù) 貸應(yīng)付賬款-1000 負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料1000貸未分配利潤 1000

淡定的棉花糖 追問

2020-05-29 16:47

老師,我剛用手機會計問,發(fā)不了太多文字,截圖了你幫看下,好嗎?

maize老師 解答

2020-05-29 16:55

1.借原材料 負數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款,負數(shù),這樣,實務(wù)中是這么做,不是做貸方, 2 這么做可以,

淡定的棉花糖 追問

2020-05-29 17:06

然后,我直接在2019年企業(yè)所得稅匯算多提了成本,就納稅調(diào)增就可以了是嗎?為什么貸方可以直接沖未分配利潤,而不是先貸主營業(yè)務(wù)成本呢?

maize老師 解答

2020-05-29 17:10

是的,跨年了不能直接沖本年的損益科目,不能影響到本年利潤了,

淡定的棉花糖 追問

2020-05-29 17:19

謝謝老師,這樣做更合適,不然沖了本年利潤,影響當(dāng)年利潤,又影響所得稅,到時還得納稅調(diào)整了都

maize老師 解答

2020-05-29 17:25

是的,這個不能影響本年的利潤所以用這個

淡定的棉花糖 追問

2020-05-29 17:32

非常感謝汪老師哦

maize老師 解答

2020-05-29 17:36

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,成本就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了
2017-12-18 14:41:38
<p>做和當(dāng)時相反的會計分錄即可</p><p><br/></p>
2016-07-29 10:39:47
多的部分做借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 沒有收到貨款 可以計入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-10-29 10:12:06
您好,既然去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年取得發(fā)票無需再結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是需要將應(yīng)付賬款由暫估調(diào)整為非暫估。
2020-05-23 08:11:34
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