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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-10-29 10:12

你好 沒有收到貨款  可以計入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

小花貓 追問

2019-10-29 10:36

請問老師我剛剛問的問題要怎么怎么做分錄?

答疑蘇老師 解答

2019-10-29 10:38

你好 借 應(yīng)收賬款  貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品

小花貓 追問

2019-10-29 10:40

我們的水泥是先轉(zhuǎn)賬才能去拖出來賣的。發(fā)票要后面才會收到。賣出去的水泥也是一兩個月或者半年才收款一次。這種情況怎么辦?

答疑蘇老師 解答

2019-10-29 10:42

你好 先轉(zhuǎn)賬的話 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 再借庫存商品-暫估 貸預(yù)付賬款 別的科目一樣

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多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 沒有收到貨款 可以計入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-10-29 10:12:06
您好,既然去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年取得發(fā)票無需再結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是需要將應(yīng)付賬款由暫估調(diào)整為非暫估。
2020-05-23 08:11:34
收不到發(fā)票的 已經(jīng)入賬 不需要做賬務(wù)處理(因為已經(jīng)支付了) 但是再所得稅匯算清繳的時候調(diào)增
2019-08-06 17:43:16
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;銀行存款 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2017-02-02 15:42:14
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