
請問2019年暫估成本,材料已收已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了??钗锤叮蔽吹?。2020年,收到發(fā)票,款未付,分錄怎么做?2019年,暫估多了,2020年又怎么做分錄呢?
答: 多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
請問銷售水泥,沒有收到貨款,也沒有收到發(fā)票,要怎么做分錄?需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好 沒有收到貨款 可以計入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問我公司現(xiàn)在有三百多萬暫估確認(rèn)收不到發(fā)票但已結(jié)轉(zhuǎn)成本,我現(xiàn)在想踢出來交稅,應(yīng)該怎么做分錄
答: 收不到發(fā)票的 已經(jīng)入賬 不需要做賬務(wù)處理(因為已經(jīng)支付了) 但是再所得稅匯算清繳的時候調(diào)增
我想問一下,我五月份認(rèn)證了發(fā)票,但是沒有做分錄,我補入了,但是我結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該在五月份還是六月份
老師你好 有個問題一直沒搞明白。我們前幾天開了張發(fā)票,清洗蒸發(fā)箱225,有老師說算在修車師傅的工資里,但是怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?怎么做分錄?麻煩老師解答一下謝謝
我去年有一筆賬做了暫估的,收到發(fā)票后忘記沖減了,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本?,F(xiàn)在怎么調(diào)賬,我不會做分錄,麻煩指點一下好嗎
老師 您好。我們是做軟件銷售的。銷售產(chǎn)品 貨物已發(fā) 發(fā)票已開。我這樣做分錄可以嗎? 我什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?


小花貓 追問
2019-10-29 10:36
答疑蘇老師 解答
2019-10-29 10:38
小花貓 追問
2019-10-29 10:40
答疑蘇老師 解答
2019-10-29 10:42