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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-07 16:49

結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該在五月份

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-07 16:51

那我再補(bǔ)入結(jié)轉(zhuǎn)的成本到五月份就可以了嗎

文文老師 解答

2020-07-07 16:52

是,再補(bǔ)入結(jié)轉(zhuǎn)的成本到五月份就可以了

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-07 16:59

老師我還想你一個(gè)問(wèn)題,我6月份收到了一張專票 想留到以后認(rèn)證抵扣,我做借管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款就可以了嗎,如果我下個(gè)月認(rèn)證抵扣就做借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額    但是抵扣的分錄應(yīng)該怎么做啊

文文老師 解答

2020-07-07 17:03

借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  這就是抵扣的分錄

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-07 17:07

老師我還想問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,就是去年8月份的時(shí)候我收到了兩張買(mǎi)文具的專票,我當(dāng)時(shí)就做了借管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)  貸銀行存款   我沒(méi)有認(rèn)證 沒(méi)抵扣  我現(xiàn)在就想把她做平 老師你可以教一下我嗎,我知道過(guò)了好久 老師麻煩你幫我看下

文文老師 解答

2020-07-07 17:15

沒(méi)有認(rèn)證 沒(méi)抵扣。現(xiàn)在要認(rèn)證抵扣嗎

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-07 17:16

就幾塊錢(qián)得稅我想知道怎么樣做才是最好的處理方式

文文老師 解答

2020-07-07 17:19

進(jìn)行認(rèn)證抵扣,賬上不需要賬務(wù)處理了

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-08 09:50

老師我還想問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題就是,我五月份收到了專票認(rèn)證了但是我沒(méi)有銷項(xiàng)所以沒(méi)抵扣留底了,借庫(kù)存商品100  應(yīng)交稅費(fèi)13  貸銀行存款113   結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100  貸庫(kù)存商品100    他們說(shuō)我認(rèn)證沒(méi)抵扣留底還要做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13  貸應(yīng)交稅費(fèi)13   但是我六月份有銷項(xiàng)我要抵扣  借應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 6  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6   老師我這樣做對(duì)嗎   還要做別的分錄嗎   因?yàn)槲疫€有6千的進(jìn)項(xiàng)稅在哪 要不要做別的分錄  老師麻煩你幫我看下

文文老師 解答

2020-07-08 09:59

借庫(kù)存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)13 貸銀行存款113 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸庫(kù)存商品100 
做完該分錄后,不需要再做分錄,已經(jīng)認(rèn)證形成留抵,現(xiàn)在直接抵扣就行,不需要做分錄了。

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-08 10:06

老師我還想問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,就是我6月份收到了一張文具類專票沒(méi)有認(rèn)證,我是不是要簽名啊你看下我的步驟是對(duì)的嗎  抵扣勾選-抵扣勾選統(tǒng)計(jì)-申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)-統(tǒng)計(jì)完成-確認(rèn),這樣可以嗎還是我這樣是錯(cuò)的

文文老師 解答

2020-07-08 10:47

一題一問(wèn),請(qǐng)重新在公海提問(wèn)。

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多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn) ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 沒(méi)有收到貨款 可以計(jì)入應(yīng)收賬款 沒(méi)收到發(fā)票可以暫估成本等來(lái)發(fā)票了再?zèng)_ 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-10-29 10:12:06
您好,既然去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年取得發(fā)票無(wú)需再結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是需要將應(yīng)付賬款由暫估調(diào)整為非暫估。
2020-05-23 08:11:34
收不到發(fā)票的 已經(jīng)入賬 不需要做賬務(wù)處理(因?yàn)橐呀?jīng)支付了) 但是再所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
2019-08-06 17:43:16
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;銀行存款 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-02-02 15:42:14
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