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送心意

小楊老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-30 12:03

你就直接沖在這個(gè)月就好了

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2019-04-30 12:05

就是去年9月份的,肯定不能沖吧。年度的分錄要怎么做?

小楊老師 解答

2019-04-30 14:32

肯定要沖啊,不沖,那你成本不就計(jì)算了2次啦,調(diào)整垮年底的損益,用以前年度損益調(diào)整科目

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2019-04-30 15:38

這個(gè)用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)幫忙寫給我,謝謝

小楊老師 解答

2019-04-30 16:47

借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整

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2019-04-30 17:10

我以前是做了借:制造費(fèi)用-修理配件,然后應(yīng)付賬款-暫估入賬

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2019-04-30 17:12

那現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?謝謝

小楊老師 解答

2019-04-30 20:38

你把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪些庫存上面啦,如果那些庫存都賣了,就還是那個(gè)分錄,如果沒有賣完就按比率減庫存商品的金額

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相關(guān)問題討論
你好,成本就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了
2017-12-18 14:41:38
<p>做和當(dāng)時(shí)相反的會(huì)計(jì)分錄即可</p><p><br/></p>
2016-07-29 10:39:47
多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn) ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 沒有收到貨款 可以計(jì)入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再?zèng)_ 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-10-29 10:12:06
貨物已發(fā) 發(fā)票已開,就確認(rèn)收入 銷售的當(dāng)期就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-04-02 22:32:09
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