老師,本月先預(yù)付材料廠家貨款,然后收到商品入庫,就是本月未收到發(fā)票。這個(gè)應(yīng)該如何做分錄,本月可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
喜哈哈
于2019-10-31 10:50 發(fā)布 ??1720次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2019-10-31 10:51
這個(gè)材料銷售出去了嗎。
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你好,成本就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了
2017-12-18 14:41:38

<p>做和當(dāng)時(shí)相反的會計(jì)分錄即可</p><p><br/></p>
2016-07-29 10:39:47

多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30

你好 沒有收到貨款 可以計(jì)入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-10-29 10:12:06

您好,既然去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年取得發(fā)票無需再結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是需要將應(yīng)付賬款由暫估調(diào)整為非暫估。
2020-05-23 08:11:34
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