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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-31 10:51

這個材料銷售出去了嗎。

喜哈哈 追問

2019-10-31 11:01

我們是做建筑的,材料已經(jīng)用到工地了

郭老師 解答

2019-10-31 11:04

借原材料貸預(yù)付
借工程施工貸原材料

喜哈哈 追問

2019-10-31 11:13

預(yù)付材料時借:預(yù)付賬款**貸:銀行存款   收到材料時借:庫存商品**貸:預(yù)付賬款**  月末結(jié)轉(zhuǎn)成本借:工程施工  貸:庫存商品**  下月收到票據(jù)時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額** 貸:工程施工-**,是這樣嗎?把原材料錄為庫存商品可以嗎?

郭老師 解答

2019-10-31 11:15

你好,可以的
可以的,

喜哈哈 追問

2019-10-31 11:17

老師,還有個問題,假如這個票據(jù)一時半會兒收不到,賬務(wù)這樣已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是就不好查詢出到底是不是收到票據(jù)了

郭老師 解答

2019-10-31 11:18

那些沒有發(fā)票自己單獨記錄的,

喜哈哈 追問

2019-10-31 11:19

我每次都是先入庫,后面票據(jù)開來才結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣弊端就是好幾個月的成本堆在一起,不好核算出具體月份的成本。有什么更好的方法嗎

郭老師 解答

2019-10-31 11:23

你們有合同的嗎
可以根據(jù)合同暫估

喜哈哈 追問

2019-10-31 14:59

合同是有的,就是付款和每次運材料都是分批付的,也沒按合同直接一次性付

喜哈哈 追問

2019-10-31 15:01

如果暫估的話是不是借:庫存商品 (暫估)**  貸:預(yù)付賬款**公司, 結(jié)轉(zhuǎn)時借:工程施工  貸:庫存商品 (暫估)** ,這樣收到發(fā)票時得做兩筆以上一模一樣的紅字分錄先沖掉,然后做發(fā)票一致的分錄?

郭老師 解答

2019-10-31 15:06

你好,是的,

喜哈哈 追問

2019-10-31 15:09

這樣做是不是就比較麻煩了,工作量也增加了??梢韵热霂欤履┎唤Y(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2019-10-31 15:10

你做了收入了嗎
沒有的可以

喜哈哈 追問

2019-10-31 15:11

這是我們的成本,工地上用了,但是本月這部分不結(jié)轉(zhuǎn),等發(fā)票后面開了一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎

郭老師 解答

2019-10-31 15:14

你做了收入沒有?要看這個
你沒有做收入可以不做工程施工

喜哈哈 追問

2019-10-31 15:20

本月沒有收入

郭老師 解答

2019-10-31 15:25

沒有就不用做工程施工領(lǐng)用的那一步

喜哈哈 追問

2019-10-31 15:28

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-31 15:30

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
這個材料銷售出去了嗎。
2019-10-31 10:51:50
你好!如果是按返利開在一張發(fā)票張你們應(yīng)該按扣除返利的金額入賬
2016-06-28 10:00:35
多的部分做借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 沒有收到貨款 可以計入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-10-29 10:12:06
結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該在五月份
2020-07-07 16:49:12
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