開(kāi)10萬(wàn)增值稅發(fā)票出去,拿回7.5萬(wàn)的抵扣發(fā)票,還需要交多少稅
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2019-12-09
就是9月份領(lǐng)購(gòu)了一個(gè)金稅盤(pán),航天開(kāi)的發(fā)票是電子普票,說(shuō)是可以全額抵扣的,會(huì)計(jì)分錄和增值稅申報(bào)要如何做?
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2018-10-11
老師你好!建筑公司 建筑項(xiàng)目為3%稅點(diǎn)的 老項(xiàng)目 因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)束 已給甲方開(kāi)發(fā)票 但是 成本分包發(fā)票下個(gè)月能取得 簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收 抵扣,我這個(gè)月分包發(fā)票沒(méi)來(lái)的增值稅抵扣稅款先繳納 下個(gè)月分包發(fā)票來(lái)是不是可以申請(qǐng)退稅 ,或者 下個(gè)月的分包發(fā)票來(lái)抵扣增值稅稅款 抵扣到別的B項(xiàng)目上。
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2018-10-24
#提問(wèn)#未開(kāi)票收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅能用進(jìn)項(xiàng)抵稅嗎?另外上月有申報(bào)運(yùn)輸票進(jìn)項(xiàng)稅,我這期需要繼續(xù)申報(bào)上一期未抵扣部分嗎?
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2019-12-13
防偽稅控全額抵扣,現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)售,沒(méi)有應(yīng)納稅額。賬務(wù)怎么處理。1 填申報(bào)表后 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)820 貸:管理費(fèi)用 8202然后到有銷(xiāo)項(xiàng)了,抵減了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)820問(wèn)題一:是這樣嗎?問(wèn)題二:這兩個(gè)階段的分錄,有什么做為原始憑證?
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2017-02-10
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月認(rèn)證了未申報(bào),本期申報(bào)。是可以填在“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”申報(bào)的么?為什么稅管員說(shuō)不可以,只能更正申報(bào)?
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2018-06-12
小規(guī)模申報(bào)增值稅時(shí),預(yù)收款26萬(wàn),當(dāng)期確認(rèn)收入7萬(wàn),開(kāi)票5萬(wàn),如何申報(bào)增值稅
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2019-10-24
第一次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán),是怎么申報(bào)增值稅的,稅控盤(pán)是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎,稅控盤(pán)增加的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),全額抵扣的分錄怎么寫(xiě)
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2020-12-17
、1,/某企業(yè)材料采用計(jì)劃成本核算,2019年10月份材料采購(gòu)業(yè)務(wù)資料如下(假定不考慮運(yùn)費(fèi)增值稅抵扣問(wèn)題):
(1) 6日,采購(gòu)A材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款210 000元,增值稅稅額27 300元,款項(xiàng)尚未付,材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)另用銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)2000元。計(jì)劃成本為220 000元。
(2) 20日,采購(gòu)B材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款50000元,增值稅稅額6500元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)2 000元,款項(xiàng)用銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到。
(3) 28日,收到C材料批,結(jié)算憑證未到,以200 000元的計(jì)劃成本暫估入庫(kù)。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-03-23
1.某企業(yè)材料采用計(jì)劃成本核算,2019年10月份材料采購(gòu)業(yè)務(wù)資料如下(假定不考慮運(yùn)費(fèi)增值稅抵扣問(wèn)題):
(1)6日,采購(gòu)A材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款210000元,增值稅稅額27300元,款項(xiàng)尚未付,材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù),另用銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)2000元。計(jì)劃成本為220000元。
(2)20日,采購(gòu)B材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款50000元,增值稅稅額6500元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元,款項(xiàng)用銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到。
(3)28日,收到C材料一批,結(jié)算憑證未到,以200000元的計(jì)劃成本暫估入庫(kù)。
要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-05-09
免抵退的不得免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)算增值稅稅負(fù)要計(jì)入嗎?
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2017-08-15
老師,金稅盤(pán)年費(fèi)280元全額抵扣問(wèn)題,公司兩年280未抵扣 ,一共560元。公司這幾個(gè)月一直進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)可以抵扣,應(yīng)納稅額為0,如果主表23欄應(yīng)納稅額減征額填寫(xiě)的話就成負(fù)數(shù)了,那是不是先不填寫(xiě)? 這樣的話表4增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填寫(xiě)嗎?是如圖填寫(xiě)0抵減留抵嗎?等著什么時(shí)候需要繳納增值稅了再填減免的這兩個(gè)表呢?
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2020-09-01
營(yíng)改增后 醫(yī)院也需要增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2016-06-27
申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)選了暫不抵扣,過(guò)了所屬稅期,那怎么辦
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2018-06-05
建筑工程款11%得增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎 如果可以抵得話,如何抵?
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2017-12-14
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè),免抵退中,免抵部份的稅額是否需要申報(bào)增值稅
2/1202
2021-12-13
單獨(dú)核算并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎
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2016-05-18
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)自用小汽車(chē)增值稅可否低于抵扣
1/497
2015-09-28
取得增值稅票,不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢,如何做帳
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2018-11-22
公司買(mǎi)手機(jī)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎
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2017-03-25
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