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小規(guī)模企業(yè),30萬免征,是不是只有普票免征,專用發(fā)票30是不是不享受免征政策
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2020-06-16
老師 你看看這道題,我倒算不過來了。4月10日公司行政人員的費用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費44000元,行政部差旅費給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費8000元均用銀行支付。編會計分錄。我做的分錄是:借管理部門-職工工資160000,管理費用-折舊費44000 管理費用-差旅費21000貸:庫存現(xiàn)金225000然后再借:管理費用-辦公費8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對呢?問題是我碰到過好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過來呢。
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2021-03-19
疫情期間增值稅減免政策有哪些。 我司是一般納稅人。紡織行業(yè)。有優(yōu)惠政策嗎
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2020-04-17
老師您好農(nóng)機(jī)合作社收到的政府補(bǔ)助收入我已做到營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助收入,請問在匯算清繳中是填寫在不征稅收入中的納稅調(diào)增嗎?
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2021-04-07
老師,2023年小規(guī)模實行3%減按1%征收增值稅,那么我開票時應(yīng)該選擇3%還是1%的稅率呢?
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2023-01-16
老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅出現(xiàn):本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額448588.19的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
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2022-01-06
請問下,報增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認(rèn)填寫是否正確,這個是什么意思?
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2022-04-14
老師,招收退伍軍人享受增值稅減免政策,減兔的增值稅額,怎么做分錄
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2020-04-20
社保怎么做?借:管理費用吧。個人繳費是寫其他應(yīng)收款-社保費。貸:銀行存款吧
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2018-04-27
老師,我公司8月申請商標(biāo)權(quán),交給第三方機(jī)構(gòu)代辦的。 1、按照合同8月打了1萬給該機(jī)構(gòu),當(dāng)月沒有開發(fā)票,我8月做賬時“借:其他應(yīng)收款 1萬,貸銀行存款1萬”。 2、因為合同中需要做的事項中,只有一部分是確定包過的,對應(yīng)金額為800元,9月將800元開發(fā)發(fā)票給我;其余的9200元為不包過的內(nèi)容,對方先開了收據(jù),待根據(jù)待辦結(jié)果確定費用后,這一部分再開發(fā)票。 請問,我9月收到的這張發(fā)票做賬是”借:管理費用800元,貸其他應(yīng)收款800元“嗎?9200元的收據(jù)是否先不入賬,等最終確定費用并收到發(fā)票后再入賬呢?
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2016-09-26
老師您好,請問公司后勤盧彤借款20000,我做借:其他應(yīng)收款20000貸:銀行存款20000,本月報銷10000沖賬,還留10000,下次報。借:管理費用10000貸:其他應(yīng)收款10000,請問老師這樣做對嗎
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2020-05-02
我怎么看到會計做分錄是:借:其他應(yīng)收款175,管理費用175 貸:銀行存款350
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2020-02-20
買社保的分錄是這樣嗎 借:管理費用 其他應(yīng)收款—某某 貸:銀行存款 看社保明細(xì)怎么知道其他應(yīng)收款的金額是多少呢?
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2017-10-31
請問老師,當(dāng)月的住房公積金銀行5號就已經(jīng)代扣掉,那么當(dāng)月的住房公積金還用計提嗎?可以直接走費用嗎?借:管理費用,其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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2016-09-19
我公司之前匯了5萬給項目經(jīng)理用于項目的瑣碎開銷,做的分錄是 借:其他應(yīng)收款-某某 5萬 貸:銀行存款5萬, 后期每月會拿發(fā)票來報銷,這個月是1萬,這個時候我們是做,借:管理費用-相關(guān)明細(xì) 1萬 貸:其他應(yīng)收款-某某1萬,可以嗎?是否合規(guī)?
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2021-06-15
老師,13年我公司有筆借出款,借:其他應(yīng)收款-某單位(200萬),貸:銀行存款。去年收不回來,做了借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款了。萬一以后這個款項又回來了的話,該怎么處理呢。
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2017-03-28
還有手續(xù)費銀行那邊有個轉(zhuǎn)賬回單和退款回單一個因戶名錯誤退回來的銀行轉(zhuǎn)賬,該怎么做賬是服務(wù)費付出去借管理費用,退回來做其他應(yīng)收款
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2017-03-31
預(yù)付給個人的房租沒有發(fā)票,可以這樣做嗎?付款時: 借:其他應(yīng)收款-房租 貸:銀行存款,每月攤銷時: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-房租
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2018-09-04
老師好,五險一金的分錄要怎么做?我可以直接借:其他應(yīng)收款-住房公積金個人繳納部分,借管理費用-住房公積金。貸銀行存款嗎?
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2017-06-30
員工摔傷,借支10000元,現(xiàn)在醫(yī)藥費單子回來了,醫(yī)藥費10967.3元,請問該怎么做賬 借 管理費用 其他支出 貸 其他應(yīng)收款 10000 銀行存款967.3???
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2021-05-24
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