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你好,a公司屬于工業(yè),每月的銷售收入和耗用的水電費會有什么對比算正常呢,或者說每月的產(chǎn)量和耗用的水電量
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2019-08-22
自產(chǎn)的貨物50萬 ,用于建設(shè)食堂用了。這里的50萬 可以作為視同銷售收入作為計算業(yè)務(wù)招待費、廣宣費等的扣除基數(shù)。
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2024-05-26
之前的研發(fā)費用都算在管理費用_研發(fā)部_xx項目里面去了,現(xiàn)在這項研發(fā)項目成功后已經(jīng)銷售了,請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?。?/span>
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2018-07-11
老師,麻煩問下,公司是商貿(mào)批發(fā)零售企業(yè),公司存貨這里有進銷存軟件,那財務(wù)軟件里是不是就不用啟用輔助核算了?
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2023-12-13
銷售2016年10月購進的作為固定資產(chǎn)使用過的進口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,為啥算增值稅乘的是13% 不是3%
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2022-11-08
應(yīng)稅消費品(木質(zhì)地板)自用,組價的話,有兩種同類商品,售價不一致,是用平均價租還是選高的那個組呢,計算消費稅呢
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2020-06-17
銷售費用和管理費用科目怎么運用?
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2020-08-14
某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月購進布料生產(chǎn)男裝,購進時取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款1萬元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡易計稅項目,取得含稅銷售額33,900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22,600元,計算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額
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2022-05-09
銷售 200 輛中輕型商用客車,不含稅銷售額共計 3600 萬元;銷售 800 輛 A 牌小轎車,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款 12000 萬元,支付不含稅運費 150 萬元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。計算該企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)確認的銷項稅額及準予抵扣的進項稅額。
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2021-09-28
老師, 我購買的貨物, 用于投資,分配,贈送, 是需要視同銷售的。 那, 我用什么價格來計算這個銷項呢? 如果我買的是10 000元的東西用于贈送?
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2020-09-15
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,使用稅率為13%,2019年8月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營如下:銷售甲產(chǎn)品給大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,不含消費稅額80萬元,同時取得銷售甲產(chǎn)品的運輸費收入5.65萬元(含增值稅價格,與銷售費用不能分別核算)
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2022-04-21
4、某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月購進布料生產(chǎn)男裝,購進時取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款10000元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡易計稅項目取得含稅銷售額33900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22600元。計算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額。
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2022-05-09
某公司為增值稅一般納稅人,2022年6月購進布料生產(chǎn)男裝,購進時取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款10000元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡易計稅項目取得含稅銷售額33900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22600元。計算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額
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2023-04-27
某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月購進布料生產(chǎn)男裝,購進時取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款1萬元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡易計稅項目,取得含稅銷售額33,900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22,600元,計算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額
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2022-05-09
報表中按適用稅率計稅銷售額 下面的其中 應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額用填寫嗎
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2019-02-16
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時 銷售數(shù)量有的 移動加權(quán)平均 那個單價如何算啊
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2017-06-28
老師,我們銷售給個人的銷售也要安購銷合同來算,申報印花稅嘛?
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2019-11-01
銷售自行開發(fā)的軟件算銷售商品是嗎?什么情況下確認無形資產(chǎn)
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2020-05-12
老師好,有上個月的電子發(fā)票匯總的銷售收入,如何計算銷售成本?
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2019-11-05
銷售返利,稅務(wù)上一定時間對購買方的銷售返利算什么,如何開票
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2018-09-26