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尊敬的汪老師,我就說為啥2月初電子稅務(wù)局不能確認下載1月份的海關(guān)稽核結(jié)果通知書,原來政策改變了呀,謝謝您,辛苦了,祝新的一年萬事如意,財源滾滾
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2020-02-09
我公司正常銷售商品開具的增值稅專票稅率13%,如果開具增值稅普通發(fā)票稅率開多少呢?
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2019-11-18
老師,我們上半年享受的是小微的政策,下半年銷售的是高企的政策,那我們現(xiàn)在一年內(nèi)可以同時享受不同的政策嗎,如果不能同時享受,我們上半年享受的小微的政策需要補稅嗎
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2024-04-28
請問題中應(yīng)補繳企稅中的100萬是什么,屬于小微的優(yōu)惠政策嗎?為什么問題6中的調(diào)增1075816.51需要拆開計算,稅率又不一樣?
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2021-11-12
某企業(yè)生產(chǎn)的半成品A,單位變動成本為30元/件,售價為40元/件,年產(chǎn)量為1000件。若經(jīng)過深加工可加工為產(chǎn)成品B,每件變動加工成本為50元,產(chǎn)成品B售價為120元/件。 要求:就以下不同情況做出A半成品是直接出售還是深加工的決策 分析。 (1)產(chǎn)品全部深加工,需增加專屬固定成本20 000元。 (2)企業(yè)只具有深加工500件的生產(chǎn)能力,但該能力可用于對外承 攬業(yè)務(wù),一年可獲貢獻毛益16 000元。
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2022-04-22
老師,軟件產(chǎn)品即征即退進項稅額無法劃分的情況,通過按銷售收入比例分攤怎么計算軟件產(chǎn)品進項稅額?比如銷售10萬,進項稅3萬,軟件銷售1萬,上期末留底5萬,本期末留底6萬,怎么計算出軟件產(chǎn)品進項稅額?請知道的老師回復(fù),謝謝
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2024-02-02
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,商品售價不含增值稅。2019年4月9日銷售商品一批,按商品標價計算的金額為200萬元,由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收回。該批產(chǎn)品成本為150萬元,合同約定現(xiàn)金折扣條件為2/10,n/30,客戶于4月15日付款(計算現(xiàn)金折扣時不考慮應(yīng)收增值稅金額)要求:做出甲公司的會計分錄
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2020-06-21
9日,向CR公司銷售1#產(chǎn)品100件,售價200 000元, ?? 增值稅稅額26000元。由于是成批銷售,給予該公司 10%的商業(yè)折扣,商品已經(jīng)發(fā)出,貨款已送存銀行
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2022-12-30
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該公司主營業(yè)務(wù)為經(jīng)銷 W產(chǎn)品并按實際成本核算。W產(chǎn)品的售價中不包含增值稅,確認收入的同時結(jié)轉(zhuǎn) 銷售成本。2020年該公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)3月1日,收到乙公司預(yù)付貨款1017萬元。3月2日,向乙公司發(fā)出一 批W產(chǎn)品,按產(chǎn)品價目表上的標價計算其總價為1000萬元,由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,當(dāng)日開具增值稅專用發(fā)票。發(fā)出的商品符 合收入確認條件,該批產(chǎn)品成本總額為800萬元。 (2)5月1日,向丙公司賒銷W產(chǎn)品一批,合同約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10, 1/20,N/30(計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅),開出的增值稅專用發(fā)票上注明價款為1000萬元,增值稅稅額為130萬元,該批產(chǎn)品成本總額為700萬元。W產(chǎn)品已發(fā)出,符合收入確認條件,甲公司于5月7日收到丙公司上述款項。
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2021-12-08
2月份開的紅字通知單,在進行申報是,進項發(fā)票提示有數(shù)據(jù)校驗未通過是什么意思
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2017-03-03
購買方申請紅字通知單的時候選擇未抵扣,審核通過后沖紅了原來的藍字發(fā)票,購買方無法認證該發(fā)票,銷售方則開具了相同數(shù)的負數(shù)發(fā)票,購買方則無需進項轉(zhuǎn)出,這樣子對嗎?
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2020-03-29
請問一張紅字通知單可以開幾張負數(shù)發(fā)票嗎,幾張加起來的金額和紅通一樣
1/2053
2016-06-29
我單位在9月給廠家開局了紅字通知單,廠家于10月給我開紅字發(fā)票,后來又作廢了,我現(xiàn)在要撤銷這張紅字通知單,但是系統(tǒng)顯示已核銷,沒辦法撤銷,請問咋辦
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2021-11-29
次月撤銷紅字通知單如何申報納稅
1/1913
2016-01-08
老師好,我想問一下。我現(xiàn)在有一張對方給我開的紅字發(fā)票是錯的,當(dāng)月的。紅字通知單是我開的。 那么現(xiàn)在紅字發(fā)票退給他作廢,紅字通知單應(yīng)該怎么操作呢?
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2019-08-22
(2) 5日,甲公司向丙公司銷售商品一-批,該批商品的標價為200萬元(不含增值稅),實際成本為160萬元,由于成批銷售,甲公司給予丙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為: 2/10、 1/20、 N/30, 甲公司于當(dāng)日發(fā)出商品同時開具增值稅專用發(fā)票,符合商品銷售收入確認條件,于當(dāng)月20日收到丙公司支付的貨款,計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。 (3) 15日,甲公司將倉庫積壓的原材料一批出售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,款項已存入銀行,該批原材料的實際成本為18萬元。會計分錄
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2021-12-29
收到農(nóng)產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票,請問怎么抵扣進項稅?
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2019-08-02
請問一下,2021年服務(wù)行業(yè)有針對疫情的政策,可以有免稅政策嗎?
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2022-04-14
購進商品用于出口跟平常購進商品的分錄是一樣的嗎?我見前會計,購進商品用于出口,對于這個增值稅是進項稅額轉(zhuǎn)出
1/2016
2019-04-18
針對享受殘疾人政策減免稅額政策 是怎么回事?
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2024-05-22