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老師您好,商貿(mào)公司銷售商品,該商品為免稅產(chǎn)品,發(fā)票已開,商品發(fā)出,款已收到,分錄是這樣寫嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅
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2015-12-30
2017.12月銷售商品,借方:應(yīng)收賬款117 貸方:主營業(yè)務(wù)收入 100 銷項 17,借方:成本 80貸方:庫存商品 80 18年3月做賬:借方:以前年度調(diào)整損益 100 貸方:應(yīng)收賬款 100 借方:庫存商品 80 貸方:以前年度調(diào)整損益 80 ,做17年匯算清繳時是調(diào)減應(yīng)納稅所得20嗎
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2018-04-03
這個月20號開的發(fā)票,我的款20號還沒有收到,是這個月27號才收到,我可不可以在20號就把憑證做成借主營業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,貸銀行存款
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2018-07-30
老師,你好。我們公司是新成立的文化公司。業(yè)務(wù)是被品牌授權(quán)后,進(jìn)行展會,那我們前期投入的廣告費用、裝修費用是應(yīng)該放在營業(yè)費用里嗎?展會門票收入是否可以放到主營業(yè)務(wù)收入內(nèi)?
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2020-01-08
老師,這個例題如果李沒開票,可以按下面處理嗎 借:銀行存款10600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)付賬款-李 付給李時, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
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2019-11-02
①開了張票3320給對方,借:應(yīng)收賬款3320,貸:主營業(yè)務(wù)收入3223.30,應(yīng)交稅費-增值稅96.70。②然后對方付了兩個3320,也就是6640。借:銀行存款6640,貸:應(yīng)收賬款6640。③然后后面又退了3320給對方,退的這一筆分錄該怎么體現(xiàn)
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2017-05-22
2018年的會計記賬是借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅。但是其實它后面是銀行收款的,那我怎么調(diào)整過來?
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2019-04-19
老師,我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬報表,我們公司與另外一個公司簽到合同做畫冊,畫冊的款項本來是6萬元,但是對方要求我們開8萬元的發(fā)票給他們,他們也打了8元在我們對公賬戶上,對方要求我們再有爸那兩萬元錢轉(zhuǎn)給他,我們主營業(yè)務(wù)收入只有6萬元,那兩萬的會計分錄我該怎么寫?
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2016-06-10
老師小規(guī)模的增值稅怎么計提呀?收入時做了如下分錄,借:銀行,貨:應(yīng)交增值稅,主營業(yè)務(wù)收入,是不是不用再另外計提了,交稅時直接做分錄,借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行,這樣就行了嗎
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2021-07-13
老師你好,剛問到減免稅額前期計提的問題,現(xiàn)在調(diào)賬是不是 借:應(yīng)交稅費-營業(yè)稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 是這樣子做嗎?
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2016-11-09
回款回單和銷售發(fā)票粘貼到一起,直接借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 可以嗎?
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2021-07-09
普票不夠30萬元時做科目開票時 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅,回款 借銀行存款 貸應(yīng)收帳款 ,那回款要不要做稅費這塊?
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2019-03-30
老師,請問,下,我們工廠里的一些圍欄什么的拆除下來的廢鐵變賣后的收入是不是按我們的主營業(yè)務(wù)收入的稅的繳納增值稅呀?
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2021-08-03
您好,我想問一下,差額征稅,發(fā)票金額6400,備注金額是5800。分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入6400 應(yīng)交稅費320,沒有反應(yīng)差額稅款和5800,這樣的分錄對嗎
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2019-09-23
請教老師,本月為公司首月申報(新企業(yè)),服務(wù)業(yè),一般納稅人,稅率6% 主營業(yè)務(wù)收入100,稅額6 股東報銷高鐵票不含稅200,稅額18 這抵扣了進(jìn)項之后還有12元的稅額怎么入賬?怎么填報表? 謝謝
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2020-01-13
比如手機(jī)賣了2000,成本,1800,贈送的配件成本50,那這個分錄是借庫存現(xiàn)金2000,貸主營業(yè)務(wù)收入2000那銷售的時候分錄怎么寫呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2017-04-09
老師你好,麻煩問下有一筆17%未開票收入3月份已開票,當(dāng)月已做紅沖。(分錄:借應(yīng)收賬款-客戶1080200,貸主營業(yè)務(wù)收入923247.87,應(yīng)交稅費-增(銷)156952.13紅沖:借應(yīng)收賬款-未開票.-1080200,貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.87,應(yīng)交稅費-增(銷)-156952.13)4月份我發(fā)現(xiàn)這筆收入里含有部分13%的收入,我去稅務(wù)申請,回來已做紅沖且重新做賬(分錄:紅沖:借應(yīng)收賬款-客戶-76380,貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05,應(yīng)交稅費-增(銷)-11097.95,重記:借應(yīng)收賬款-客戶76380,貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53(13%)+7931.62(17%),應(yīng)交稅費-增(銷)7719.47(13%)+1348.38(17%)紅沖17%:借應(yīng)收賬款-未開票-9280,貸主營業(yè)務(wù)收入-7931.62,應(yīng)交稅費-增(銷)-1348.38),借應(yīng)收賬款-未開票-1003820貸應(yīng)收賬款-未開票-1080200,應(yīng)收賬款-客戶76380,分錄對嗎?
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2020-05-27
前會計做賬借應(yīng)收賬款-A,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費等,但收款的時候做成借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-B,現(xiàn)在我更正 借:應(yīng)收賬款-B 貸:應(yīng)收賬款-A可以嗎?
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2020-06-02
請問企業(yè)當(dāng)月有些票開出去了但是收入沒有轉(zhuǎn)入銀行 可以借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎
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2020-03-28
例如我增加了庫存商品和原材料很多明細(xì),然后主營業(yè)務(wù)收入很少明細(xì),在我結(jié)轉(zhuǎn)成本時候,如何沖掉呢?我看到成年老賬里面有很多沒有沖掉的原料和庫存商品,這樣要怎么做
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2020-01-10
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