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是小規(guī)模企業(yè),國稅代開的增值發(fā)票,在開票的時候就把增值稅交了,是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-簡易辦法征收嗎
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2017-07-06
按主營業(yè)務收入來做的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,按照開票的金額跟數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那庫存商品就少了呀!
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2018-09-11
老師,8月份上個財務把一張作廢的普票入賬了,他當時入的是借庫存現(xiàn)金25850 貸主營業(yè)務收入25594.06 應交稅費~銷項255.94,已結(jié)轉(zhuǎn)收入并裝訂,沒有成本,只有費用,我按她八月底的數(shù)字錄期初,那我如何沖掉她這個作廢了的發(fā)票呢?麻煩把分錄寫下 謝謝。
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2021-10-29
你好比如說小王營業(yè)款2000現(xiàn)金收到借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入,這筆錢微信提現(xiàn)到銀行卡,提現(xiàn)有手續(xù)費2怎么做記賬憑證
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2020-07-08
老師,贈送給客戶的商品我做了借,營業(yè)費用貸主營業(yè)務收入貸銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣有問題嗎,還是直接做借營業(yè)費用貸庫存商品貸銷項稅
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2020-05-28
老師您好 房屋代理業(yè)務(一般納稅人)-內(nèi)賬處理。 工程款、 排煙、增容款是計入主營業(yè)務收入嗎?
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2018-11-21
建筑勞務公司開票出去是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入應交稅費 那工程結(jié)算,工程施工,合同毛利等這些科目是什么情況下才用呢
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2017-04-08
圖書來款開票未出書當時做帳借銀存貨預收貸銷項稅額?,F(xiàn)在入庫發(fā)書了借預收貸主營業(yè)務收入,附件是銷貨清單。次月稅務報表不報此收入。這樣對嗎老師。也就是帳上收入比當月開票金額多,但是銷項稅額是對的
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2020-04-10
別人找我們公司退款 我們開了紅字發(fā)票 但是稅款已經(jīng)扣除了 稅務局不退 讓我們下次開票的時候抵扣 我們是小規(guī)模的公司 我借銀行存款 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù)和 應繳增值稅負數(shù) 對嗎?
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2016-12-12
管理費用、營業(yè)費用、主營業(yè)務收入等不再資金平衡表體現(xiàn)嘛
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2017-05-04
請教一下老師6月2日有筆業(yè)務 已經(jīng)做了會計分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 6月20收到貨款 又做了筆分錄 借: 銀行存款 貸 :應收賬款 7月15 號 買家又讓我們公司開發(fā)票 開了發(fā)票后這筆會計分錄怎么寫?
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2019-07-31
老師,我想問下,上個月的發(fā)票,客戶退回來重新開,那我這個月做賬只能是在開票系統(tǒng)沖紅是嗎?那沖紅的這個發(fā)票我要怎么入賬呢?平時開票寫的分錄是 借:應收賬款xxx公司 貸:主營業(yè)務收入~加工費收入 應交稅費~應交銷項稅
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2020-01-10
公司銷售搞活動,一元購成本為6元的商品。是不是這樣做賬,借:銀行存款 1 銷售費用5 貸:主營業(yè)務收入 6?還是要貸方要做銷項稅額啊?
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2017-01-13
老師:我前天提的問題,還沒有解答完,請問在收到機票款時,借:銀行存款10000貸:主營業(yè)務收入(10000減稅金)貸:應交稅費(2000的稅金),這筆分錄所要附的原始憑證是銀行10000元回單,和我公司開具的2000元機票代理費發(fā)票嗎?
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2019-08-15
貸方工程結(jié)算,是不是就相當于主營業(yè)務收入呀,問下前期我們承包方收到甲方根據(jù)我們的工程產(chǎn)值給的錢,我都做借:銀行存款。貸:預收賬款,沒有確認工程結(jié)算和應交稅費-待轉(zhuǎn)銷稅額,這樣對不對,我們公司是今年5月份成立的,根據(jù)合同有好多項目在今年完工,我到現(xiàn)在發(fā)票一直沒開甲方也沒要,我每月除了個稅其他都是0申報,這樣對不對,還是說我要把原先的預收賬款要確認下收入,這樣才對呀。老師我們一直沒根據(jù)建筑業(yè)增值稅納稅義務的時間確定入賬要不要緊的,7月份就收到甲方的錢了一直沒交增值稅也沒開票要不要緊呀,假如要交增值稅我在申報表中怎么填寫因為沒開票怎么填銷售額呀
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2017-12-05
用窩窩收款收錢有個消費金額和實收金額比如說是6000,結(jié)算金額是5999。寫收入得會計分錄是不是借:現(xiàn)金5999借:財務費用1 貸:主營業(yè)務收入6000這樣對吧?
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2019-04-10
老師你好,銷售貨物,分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 收到貨款 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 貨款沒有收滿,一部分支付了裝修公司作為介紹費 借:銷售費用 貸:庫存現(xiàn)金 是這樣做嗎有沒有缺少步驟
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2019-06-24
在工作中把應收款作為主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn),這樣在年終結(jié)轉(zhuǎn)利潤時也會包括應收貨款,因數(shù)量比較大,那么在提取了盈余公積后,可分配的利潤會比賬面實際的銀行存款多,這個利潤怎么分配呢?
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2017-03-15
用POS機刷卡內(nèi)帳怎么做?比如刷卡1000元,手續(xù)費6元,會計分錄這樣做對嗎?借:現(xiàn)金940 財務費用6 貸:主營業(yè)務收入940 現(xiàn)金6
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2018-05-30
現(xiàn)在有一筆收入紅沖,原先是A公司交款,借銀行存款A公司 應收賬款A公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅,現(xiàn)在這筆費用實際用由B公司承擔,B公司要求我公司給其開發(fā)票,我應該怎么做分錄,請老師給詳細說一下,謝謝。注:我現(xiàn)在要將A公司開紅字發(fā)票,那樣分錄是不是就是原分錄,金額是負數(shù)就可以啊,但是銀行存款我實際并沒有退還給A公司,而是由B公司直接支付給了A公司,這樣應該怎么做分錄。
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2017-09-01