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原來收入時,借:應(yīng)收賬款1300,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費300;收款時,借:銀行存款1300,貸:應(yīng)收賬款1300;后開了負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)退還款,退款的分錄,借:應(yīng)收賬款1300,貸銀行存款1300。這樣可以嗎?
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2017-10-19
出庫沖前期預(yù)收這樣做分錄,是借應(yīng)付賬款528;貸庫存商品528;還是貸主營業(yè)務(wù)收入528呢?哪種是正確的?
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2018-08-14
第三方平臺轉(zhuǎn)入5000元,那我?guī)?wù)是: 借:銀行存款 5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? 貸:應(yīng)交稅金- ?
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2019-07-23
酒店8月應(yīng)付給別的酒店房費,這筆費用在8月還沒有付出,要到9-10月去付,那我在記賬憑證記,借主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)付賬款,這樣對嗎?
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2017-09-19
我們公司是做手機(jī)APP業(yè)務(wù)的,外包一個行政單位的項目,需要審計,要求單獨核算,我們用的財務(wù)軟件不能設(shè)置項目輔助核算,我應(yīng)該怎么做比較好呢?我可以在勞務(wù)成本里面設(shè)置二級明細(xì)寫這個項目名稱,然后再設(shè)置三級明細(xì),完成這個項目的所有費用都計入里面可以嗎?那么相對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)收入我不設(shè)置明細(xì)可以嗎?
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2016-08-09
我上個月開了一萬的發(fā)票,做的分錄為 借銀行存款10000貸 應(yīng)交稅費300 主營業(yè)務(wù)收入9700,現(xiàn)在怎么辦?。孔鲥e了,可以直接把多計提的稅怎么做分錄沖回來嗎
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2019-10-16
我公司賬戶本月收到客戶上月應(yīng)收賬款220000,會計分錄就只做了一筆借:銀行存款 220000 貸:應(yīng)收賬款220000 對本月的利潤表中主營業(yè)務(wù)收入有影響嘛?
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2018-02-07
老師請問酒店行業(yè)的營業(yè)成本占主營業(yè)務(wù)收入的比重有沒有規(guī)定?營業(yè)費用高了做年報時有影響嗎?
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2017-12-07
提供技術(shù)服務(wù)的收入記,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。那成本怎么結(jié)賬,沒有費用發(fā)生
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2016-07-08
建筑行業(yè) 開具建筑服務(wù)發(fā)票貸方能不能直接主營業(yè)務(wù)收入
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2020-03-24
老師老師,當(dāng)進(jìn)項銷項同時存在,但是進(jìn)項小于銷項時,應(yīng)該怎么做會計處理呢?進(jìn)項產(chǎn)生于管理費用,銷項是主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生。
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2016-10-21
上年主營業(yè)務(wù)收入累計數(shù),在今年帳本的本年累計那一行要不要體現(xiàn),上年主營業(yè)務(wù)收入有970000,本月一月又產(chǎn)生了70000,我在月末結(jié)帳是,本月合計數(shù)為70000,本年累計數(shù)為70000,還是本月合計數(shù)為70000,本年累計數(shù)1040000萬,因為新公司剛開業(yè),今年沒有進(jìn)行利潤分配。
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2018-02-05
給供應(yīng)商開了30萬的服務(wù)發(fā)票,供應(yīng)商直接用貨抵款,這筆做成借方應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費,那成本怎么做是做人工工資嗎
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2019-06-16
老師好,我們是小規(guī)模,已開發(fā)票,未收款。之前的會計做的分錄 借:預(yù)付賬款~~xx 主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 這樣做不對吧?
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2021-11-17
新準(zhǔn)則下的建筑企業(yè)完工百分比法確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理,越詳細(xì)越好,重點是銷項稅的賬務(wù)處理?
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2019-05-10
老師你好,我們是酒店行業(yè)2020年1月有免稅收入為469311.31元,那我的會計分錄 借:銀行存款 497469.98 貸:主營業(yè)務(wù)收入 469311.31 應(yīng)繳稅費——應(yīng)繳增值稅——減免稅款 28158.67 然后結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)繳增值稅——減免稅款 28158.67 貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)繳增值稅——轉(zhuǎn)出款繳增值稅 28158.67 然后: 借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)繳增值稅——轉(zhuǎn)出款繳增值稅 28158.67 貸:其他收益 28158.67 我自己總覺得是哪里不對
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2020-04-25
借:銀行存款 1000 應(yīng)收賬款 2510 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000 應(yīng)交稅費 510z 請問這個業(yè)務(wù)應(yīng)該填什么憑證
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2017-11-30
聯(lián)通營業(yè)廳的業(yè)務(wù),從銀行卡轉(zhuǎn)賬入系統(tǒng)充值用,怎么做分錄?是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,那么給顧客充值了是不是就是借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:預(yù)付賬款
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2018-08-15
銷售雞蛋收入, 外賬中借:庫存商品 貸:庫存現(xiàn)金 結(jié)轉(zhuǎn)成本時借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品 這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄對不
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2021-12-07
我們公司是建筑公司,一個項目下來,人工費及期間費用占主營業(yè)務(wù)收入的多少有規(guī)定嗎?成本占主營業(yè)務(wù)收入的多少有規(guī)定嗎?凈利潤應(yīng)該是幾個點有規(guī)定嗎?
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2017-02-13
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