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老師你好,我2018年底支出的殘疾人保證全,當(dāng)時支出時我做的分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 2019年9月份退回一半回來,我的分錄是不是這樣:借:銀行存款 貸:管理費用,謝謝!
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2020-01-06
7月份把4000購買的空調(diào)直接計入了借:管理費用-辦公費4000 貸:銀行存款4000,怎么調(diào)賬?
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2018-09-04
老師,8月份的賬是上任會計做的,他社保、工資等都沒有計提。9月份我看到銀行有直接扣這三個款的,那9月份的賬,比如被扣除8月份的社保費,我就直接:借:管理費用-社保費 貸:銀行存款了??梢詥幔?/span>
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2015-10-09
員工年夜飯公司不計提的話直接做 借:管理費用--福利費,貸:銀行存款??梢詥幔??
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2016-02-29
老師:辦公室租金按月支付,本月沒有支付是不是先計提:借管理費用,貸其他應(yīng)付款,下個月付款時,借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
1/1252
2021-10-19
老師,您好!9月我銀行付款檢測費 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票回來了我應(yīng)該怎么做賬呢?
1/968
2019-11-08
我們公司全額繳納社保,可以不計提社保,直接記借管理費用社保費,貸銀行存款嗎
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2023-11-02
老師,我想問一下,為什么報銷的時候,有的時候做 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但有的時候直接 借:管理費用 貸:銀行存款
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2021-06-28
老師,您好我們老板用他的私賬交了電費,我直接做分錄,借管理費用。貸老板私戶嗎,還是說從公賬上轉(zhuǎn)給老板,再做借管理費用。貸銀行存款呢
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2021-05-21
老師,疫情期間收到2月份退費怎么做分錄 付的時候是,借:管理費用 貸:銀行存款 退的時候是.借:銀行存款 貸:管理費用 這樣做對么? 你好,這樣做是對的,退費時管理費用放在借方,用紅字表示 那貸方這樣沒有科目了
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2020-03-30
關(guān)于發(fā)生快遞費退回的分錄,付快遞費時借管理費用快遞費貸銀行存款,對方發(fā)現(xiàn)打入了私人賬號要退回公對公轉(zhuǎn)賬,退回的分錄就是紅沖借管理費用快遞費負數(shù)貸銀行存款負數(shù),可是是出納的是付出去時記貸方,退回時記借方,這樣銀行存款與總賬對賬就不平了,這樣要怎么處理?
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2018-12-25
老師請問員工申請住房補貼,政府政府轉(zhuǎn)賬到公司,之后公司轉(zhuǎn)給員工, 收到住房補貼 借 :銀行存款 貸: 營業(yè)外收入 支給員工 借:管理費用 貸:銀行存款
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2024-03-13
行政單位采購招標代理費支出 計入什么科目?
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2019-12-28
文化事業(yè)建設(shè)費應(yīng)計入什么會計科目管理費用?還是稅金附加
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2017-04-06
上交董事會經(jīng)費應(yīng)該記其他應(yīng)付款還是管理費用
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2016-04-20
老師 建筑單位管理人員工資計入管理費用-工資對嗎 那零工工資計入那
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2017-05-31
全國稅法只有一個,那是不是不管哪個行業(yè)都是一樣報稅的是吧
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2018-09-06
2. 依法直接負有納稅義務(wù)的法人、自然人和其他組織為扣繳義務(wù)人。( ) A.正確 B.錯誤 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:B 我的答案:A 參考解析: 扣繳義務(wù)人是稅法規(guī)定的,在其經(jīng)營活動中負有代扣稅款并向國庫交納義務(wù)的單位,并不是直接負有納稅義務(wù)。直接負有納稅義務(wù)的法人、自然人和其他組織為納稅義務(wù)人。 B?
1/3541
2020-03-10
老師,我們事業(yè)單位養(yǎng)老保險是先單位繳納,后主管部門再撥款下來,在繳納,和撥款時分錄該怎么做?
2/1205
2019-06-29
依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人定義為自然人嗎?不需要去稅局辦理手續(xù)。無公司的保潔阿姨算嗎?
1/3712
2019-02-22