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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-08 13:29

和這個付款有差額么,那就沖掉借銀行 借管理費用 負數(shù)之后按發(fā)票做

豆豆 追問

2019-11-08 13:35

沒有差額,發(fā)票也是9月開的就是十月才拿到而已

maize老師 解答

2019-11-08 13:37

直接貼后面就可以,

豆豆 追問

2019-11-08 13:44

問題是9月付款的時候已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在才拿回發(fā)票,意思是把現(xiàn)在這票貼回9月付款的時候嗎?

maize老師 解答

2019-11-08 13:45

是的,直接貼后面就可以,規(guī)定是按實際可以先做賬后面取得發(fā)票 沒有說必須沖掉重新做啊

豆豆 追問

2019-11-08 14:04

不對哎老師,現(xiàn)在拿到票是專票,還是要重新做的,那我是沖掉之前的那筆重新錄還是怎么樣?

maize老師 解答

2019-11-08 14:05

那就是有差額 沖掉之前按發(fā)票做

豆豆 追問

2019-11-08 14:07

那這樣會影響到9月的銀行存款嘛?

maize老師 解答

2019-11-08 14:13

不影響,你沖掉重新做一筆,最后還是一樣

豆豆 追問

2019-11-08 14:17

好的,謝謝汪老師

豆豆 追問

2019-11-08 14:28

原本是借:管理費用
            貸:銀行存款
現(xiàn)在沖賬后重新錄借:管理費用
                                          應(yīng)交增值稅
                                  貸:銀行存款
那這個月銀行存款就有影響了

maize老師 解答

2019-11-08 14:34

不是叫你沖掉啊,借銀行 貸管理費用 這樣沖掉

豆豆 追問

2019-11-08 14:36

銀行借貸還是影響到啊,不是嘛?
是我理解錯了嘛

maize老師 解答

2019-11-08 15:00

不影響啊,你假設(shè)現(xiàn)在這個做100 ,借銀行 100貸管理費用 100 你重新做借:管理費用
應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款 100 這個一借一貸銀行最后是0啊

豆豆 追問

2019-11-08 15:24

嗯嗯,好的,變的就是增值稅而已其他都不變

豆豆 追問

2019-11-08 15:26

說錯了,是管理費用和增值稅有變

maize老師 解答

2019-11-08 16:08

是的,不影響你銀行余額。

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相關(guān)問題討論
和這個付款有差額么,那就沖掉借銀行 借管理費用 負數(shù)之后按發(fā)票做
2019-11-08 13:29:55
您好 收到發(fā)票時,把前面的分錄紅沖按照發(fā)票金額入賬
2020-12-04 08:55:19
你好,收到客人給我們的檢測費??梢杂嬋脘N售費用,
2020-12-03 17:03:00
你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借管理費用負數(shù)
2019-12-10 11:29:25
可以直接把發(fā)票附在后面。
2017-06-13 10:01:03
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