
收到高新研發(fā)相關(guān)的檢測(cè)費(fèi),增值稅專用發(fā)票上不含稅1132.08元,進(jìn)項(xiàng)稅額67.92,會(huì)計(jì)分錄:借:研發(fā)支出 1132.08,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 67.92,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi):借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 1132.08,貸:研發(fā)支出1132.08. 分錄正確嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的嗎
答: 你好 可以的 一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)專票的檢測(cè)費(fèi)可以抵扣
研發(fā)支出研究階段發(fā)生的檢測(cè)費(fèi) 取得專票 借:研發(fā)支出-檢測(cè)費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16 貸:銀行存款 116 還是直接做管理費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi)
答: 研究階段發(fā)生的費(fèi)用,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我上個(gè)月一筆研究支出-費(fèi)用化支出記錯(cuò)了,余額月末已結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整?上個(gè)月借:研發(fā)支出/費(fèi)用化支出貸:銀行存款正確的應(yīng)該是借:研發(fā)支出/費(fèi)用化支出 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款
答: 借:研發(fā)支出/費(fèi)用化支出(紅字) 接:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅


靜 追問(wèn)
2018-10-26 17:06
辜老師 解答
2018-10-26 17:07