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你好!老師,以前年度虧損27萬多,19年交了一些所得稅。如果避免退稅的話19年年報(bào)要怎么調(diào)這些虧損啊?謝謝!
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2020-06-05
企業(yè)以前年度虧損,今年實(shí)現(xiàn)盈利,所得稅可彌補(bǔ),還需要做所得稅計(jì)提分錄處理嗎,分錄怎么做呢
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2019-01-14
老師,填寫3月份所得稅A類報(bào)表,第8行擬補(bǔ)以前年度虧損,為什么數(shù)字老師跳成零啊?
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2016-04-07
老師?匯兌損益所得稅前可以扣除嗎 還有借款利息
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2023-11-21
1月份有發(fā)票是2017年的,是不是用以前年度損益調(diào)整科目,怎么做分錄,以前年度損益調(diào)整科目可以有二級(jí)科目嗎
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2018-01-16
以前年度個(gè)稅提多了 如何調(diào)整
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2020-01-09
19年稅費(fèi)少做,是否可通過以前年度調(diào)整來調(diào)整,賃證怎么做
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2020-04-16
為什么2017年6月調(diào)2017年5月份的憑證要用以前年度損搤調(diào)整?
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2018-11-27
以前年度調(diào)整,在負(fù)責(zé)表里如何體現(xiàn)出來呢?
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2018-01-05
今年去修改了以前年度的稅表收入,需要改賬嗎?還是在今年做以前年度調(diào)整就好了?
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2020-04-22
以前年度多確認(rèn)的收入怎么調(diào)整?
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2020-02-20
我們單位去年9月銷售貨物,給購貨方開的增值稅專用發(fā)票 對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,考慮到發(fā)票認(rèn)證時(shí)間快到了,購貨方給退回來讓紅沖掉,以后待他們通知再給開過去。我已經(jīng)紅沖了發(fā)票 分錄:借:原材料-彩鋼板126483.08 貸:以前年度損益調(diào)整 126483.08 借:以前年度損益調(diào)整 126483.08 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng))-21502.12 貸:現(xiàn)金 147985.20.這樣做的分錄對(duì)嗎?謝謝!
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2017-03-31
老師 請(qǐng)問去年的稅控盤續(xù)費(fèi)480做賬錯(cuò)誤,而且發(fā)票做了認(rèn)證,今年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)數(shù)據(jù)是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的借方去呢?
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2020-07-30
老師,我一九年七月補(bǔ)提了一八年的車折舊用了以前年度調(diào)整科目,做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候看見勾機(jī)關(guān)系不對(duì),差額是以前年度損益調(diào)整科目的數(shù),為了讓凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤,我把差額數(shù)就加到資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)的其他應(yīng)付款和未分配利潤里了,這樣勾機(jī)關(guān)系就對(duì)了,可是我在今年報(bào)一九年匯算清繳財(cái)務(wù)年報(bào)時(shí)候看需要報(bào)上年金額,看現(xiàn)金流量表里收到其他有關(guān)現(xiàn)金才20萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款48萬,這樣的話勾機(jī)關(guān)系肯定不對(duì),但是我報(bào)月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候就錯(cuò)誤填了,年報(bào)時(shí)候我要不要把資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)改過過的改回原來的呢?
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2020-04-29
公司是剛成立不久,結(jié)果我們?cè)?2月份招進(jìn)了員工,我在12月的憑證中忘記了計(jì)提12月的工資,然后1月初來發(fā)放工資,憑證都裝訂了,我該怎么辦呢?我像這樣做對(duì)嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬同時(shí)調(diào)整未分配利潤;同時(shí), 借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整。然后怎么補(bǔ)提工資呢?
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2018-03-28
2018年有一筆憑證,計(jì)提7月工資200000元。8月付工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 198000 貸:其他應(yīng)收款-社保5600 應(yīng)交個(gè)稅5000 銀行存款187400。其中其他應(yīng)收款-社保實(shí)際應(yīng)為5800元,該憑證記錯(cuò)導(dǎo)致“應(yīng)付職工薪酬”和“其他應(yīng)收款-社?!钡挠囝~都有誤。請(qǐng)問我在19年要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬的話,分錄怎么寫呢?
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2019-04-24
補(bǔ)計(jì)提2016年12月稅金及附加,借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅一教育附加一地方教育附加,月未還需結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
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2017-03-10
去年公司結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品A成本?5萬元?,做的分錄是;借:主營業(yè)務(wù)成本5萬 ?貸:庫存商品-A 5萬實(shí)際上應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品B? 10萬?? 今年怎么調(diào)賬調(diào)整分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整???負(fù)5萬貸:庫存商品A??????????負(fù)5萬借:以前年度損益調(diào)整 ?10萬貸:庫存商品-B ?????????10萬那么以前年度損益調(diào)整5萬做賬是如下嗎?借:以前年度損益調(diào)整 5萬貸:利潤分配-未分配利潤 5萬
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2019-04-04
如果外貿(mào)企業(yè),公司好幾個(gè)月都沒有銷售,但是員工的工資還要付,那都沒有銷售收入,法人跟股東發(fā)放工資的時(shí)候,可以降低金額發(fā)放嗎? 完整的分錄12月份借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整2019年1月份借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)(這是沖2018年的補(bǔ)提)其他分錄不變,支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄?
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2019-04-04
把以前其他應(yīng)收款調(diào)賬了。調(diào)賬分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:利潤分配~未分配利潤 貸 :以前年度損益調(diào)整 未分配利潤一下子增加好多,而且資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系也不對(duì)了。是什么原因
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2017-06-16