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請問老師,2018年的匯算清繳,計提的所得稅走入“以前年度損益調(diào)整”科目,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽不平了咋辦?
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2019-06-19
昨年多計提了6000附加稅金,今年做了以前年度損益調(diào)整科目。但不知道應(yīng)該填企業(yè)所得稅匯算表的那一個表?
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2018-05-06
企業(yè)以前年度的進項發(fā)票有問題,被稅務(wù)機關(guān)查出,補交了進項轉(zhuǎn)出的稅款,還有所得稅費用,該怎么做分錄,需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-01-02
18、下列各項中,會導(dǎo)致所有者權(quán)益總額增加的有( )。 A 企業(yè)用稅后利潤彌補以前年度虧損 你好老師,A有分錄么
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2021-05-08
調(diào)整17年現(xiàn)金 應(yīng)付賬款 要通過以前年度損益調(diào)整
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2019-05-21
我是房地產(chǎn)業(yè)的,預(yù)收的賣房收入預(yù)繳的企業(yè)所得稅在匯算清繳的時候需要補繳所得稅,會計分錄怎么做,企業(yè)還沒有結(jié)轉(zhuǎn)過收入,還需要調(diào)整以前年度損益嗎? 當(dāng)季交的企業(yè)所得稅都沒有計提的。直接做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,貨:銀行存款
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2020-06-10
老師5月匯算清繳交的頭年所得稅走以前年度調(diào)整損益和未分配利潤了,那財務(wù)報表用調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初余額嗎
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2023-07-13
甲公司2016年初的所有者權(quán)益總額為1500萬元,不存在以前年度未彌補的虧損。2016年度虧損180萬元,2017年度虧損120萬元,2018年度稅前利潤為零,2019年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2019年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設(shè)甲公司2016年至2019年不存在納稅調(diào)整和其他導(dǎo)致所有者權(quán)益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2019年末所有者權(quán)益總額為(  )萬元。 A.1590 B.1650 C.1890 D.1950
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2021-06-07
老師?匯兌損益所得稅前可以扣除嗎 還有借款利息
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2023-11-21
老師,7月份的時候我公司返了一筆土地使用稅,然后我做分錄:借:銀行存款 貸:以前年年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤,都是期末的時候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,是怎么回事?我應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2018-10-19
檢測認(rèn)證公司,12月支付的規(guī)費和分包費未收到發(fā)票,會計只接做的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貨:銀行存款 請問在匯算清繳前收到發(fā)票,是做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整 還是貸:主營業(yè)務(wù)成本,來沖減多記的成本?
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2020-02-16
老師,19年繳納18的土地使用稅7256元,滯納金526.06 下面賬務(wù)處理對不對 借:利潤分配-未分配利潤 7256 貸:以前年度損益調(diào)整 7256 借:營業(yè)外支出 526.06 以前年度損益調(diào)整 7256 貸:銀行存款 7782.06
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2019-06-20
去年暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年回來發(fā)票,紅沖借:原材料-1000 貸:暫估應(yīng)付賬款-1000。發(fā)票入賬借:原材料900 貸:應(yīng)付賬款900 。調(diào)整成本借:原材料100,貸:主營業(yè)務(wù)成本100,調(diào)整未分配利潤,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:未分配利潤。這樣可以嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目
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2020-05-31
老師,之前說如果匯算清繳補交2,資產(chǎn)表中未分配利潤期初數(shù)據(jù)5,期末數(shù)據(jù)10,而利潤表中的本年累計是7,雖然資產(chǎn)表與利潤表的數(shù)據(jù)不對等, 但是它符合你所說的,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整,符合這個勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整 但是現(xiàn)金流量表也不平,要怎么弄?
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2020-07-17
老師,我2019年下半年做過以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,現(xiàn)在做2019年度匯算清繳需要對那幾筆以前年度損益做調(diào)增調(diào)減嗎
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2020-04-30
老師您好,匯算清繳退稅之后我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,也沒有以前年度損益調(diào)整科目。該怎么填寫資產(chǎn)負(fù)債表
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2021-10-26
老師,您好,2021年的賬面上多計提了8000多元的增值稅進項稅額(當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,按3%的稅率計提的?,F(xiàn)在已升為一般納稅人,6%的稅率),一直掛在賬面上,現(xiàn)在要怎么處理比較合適?(執(zhí)行的是新小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有“以前年度損益調(diào)整科目”)
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2022-12-10
麻煩問下大家我這個賬上去年 應(yīng)付職工薪酬-基本社會保險費繳納了沒有計提。今年這個借方一直有余額。我可以再計提出來這個科目沖平嗎?[圖片]老師 直接借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎 不需要用以前年度損益調(diào)整吧
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2022-04-11
18年底的時候 一筆出口退稅的金額計算錯誤 導(dǎo)致成本增加,19年發(fā)現(xiàn)之后,直接調(diào)減了成本 ,現(xiàn)在有人提出 應(yīng)該通過 以前年度損益調(diào)整 科目 進行調(diào)整 ,18年 借 :主營業(yè)務(wù)成本 貸 :進項稅轉(zhuǎn)出 19年 更正的時候: 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:進項稅轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù),現(xiàn)在需要怎么調(diào)整呀
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2020-05-07
借:以前年度損益調(diào)整 -311320.75 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 -18679.25 貸:預(yù)付賬款 -330000 再借 以前年度損益調(diào)整 311320.75 貸 利潤分配-未分配利潤 311320.75 老師,做了以上分錄調(diào)整,請問資產(chǎn)負(fù)債表需要怎樣調(diào)?現(xiàn)在期末數(shù)不平衡。
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2020-03-16
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