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公司2016年成立的小微企業(yè),到年底是虧損的,那A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表的第一行“符合條件的小型微利企業(yè)(其中:減半征稅)”,需填的金額是0嗎?
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2017-05-25
我們從事的是綠化苗木,免企業(yè)所得稅嗎?如果是減半征收與現(xiàn)在的小微企業(yè)優(yōu)惠政策如何選擇呢?
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2022-05-24
我想問下應(yīng)納稅所得稅不超過100萬是小型微利企業(yè),這里說的應(yīng)納稅所得稅指的是企業(yè)所得稅,還是知利潤總額
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2018-10-27
老師,我是分公司,不能√小型微利企業(yè),這企業(yè)所得稅還有那些優(yōu)惠政策
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2020-04-01
核定征收的個人獨資企業(yè)還需要申報企業(yè)所得稅嗎?
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2017-06-07
你好,我們公司是小型微利企業(yè),第一季度交企業(yè)所得稅2214,第二季度交1253.49,第三季度交2988.92,第四季度利潤總額虧損,導(dǎo)致第一季度到第三季度稅是多交了,怎么辦
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2020-01-15
我們是小企業(yè)會計準則的小規(guī)模納稅人,匯算清繳調(diào)整后要繳納企業(yè)所得稅,請問這個用什么科目做分錄?另外工會經(jīng)費在2017年未計提,在2018年初繳納的,這一筆在匯算清繳的時候是否要調(diào)整?
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2018-05-21
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元,其設(shè)在A國的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬元(折合人民幣,下同),在A國已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設(shè)在B國的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元,在B國已繳納企業(yè)所得稅20萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)2018年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為( ?。┤f元。 A.72.5 B.80 C.75 D.97.5 請問下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
復(fù)合小企業(yè)會計準則的小規(guī)模納稅人,每個季度都有15000的投資者減除費用,減除之后就不用繳企業(yè)所得稅了,那我賬務(wù)上應(yīng)該怎么做,還需要計提企業(yè)所得稅嘛?
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2024-04-02
我司屬于小微企業(yè),填寫2021年企業(yè)所得稅年度申報表時 彈出窗口 26行應(yīng)小于等于25行,應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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2022-05-28
老師你好,我想問下,小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳,租用辦公室的租金,應(yīng)該填哪里?我們沒有期間費用的表
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2022-05-19
我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的,這次匯算清繳退稅10萬,根據(jù)小企業(yè)準則可以適用未來法,就是可以直接計入到當(dāng)期損益,那我直接做的分錄是: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬 貸:所得稅費用10萬, 借:銀行存款10萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬 這樣可以嗎?還是必須要計入到2018年里,
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2019-05-20
請問第四季度企業(yè)所得稅季報利潤總額為1000元,總的一年為虧損2000元,請問第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎,
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2016-01-07
企業(yè)會計制度和小企業(yè)會計制度,在財務(wù)報表上有什么區(qū)別,是不是企業(yè)會計制度要報1資產(chǎn)負載表2利潤表3現(xiàn)金流量表,小企業(yè)會計準則少一個現(xiàn)金流量表?
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2019-03-20
請問 企業(yè)所得稅匯算清繳 表A107040中 第一行 符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 的數(shù)是怎么算出來的
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2022-05-16
老師,我們是一般納稅人,是選小企業(yè)會計制度還是選小企業(yè)會計準則2013?
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2021-10-16
請問老師:企業(yè)所得稅匯算清繳A107040表中第一行“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”與第二行“二、國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅(填寫A107041)“兩個數(shù)據(jù)之間有什么邏輯關(guān)系?為什么我填了第二行后第一行的數(shù)據(jù)就會自動清零呢?
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2022-05-13
我正在新建賬套,公司是一般納稅人,是選小企業(yè)會計制度呢還是選2013小企業(yè)會計準則呢
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2019-07-09
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的約企業(yè)所得稅稅率,2021年財務(wù)資料顯示示: (1)營業(yè)收入2000萬元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非非獨占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元; (2)投資收益245萬元,其蟲:權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬元,國債利息收入50萬元, 轉(zhuǎn)讓收入580萬元,會計投資成本500萬元,計利稅成本480萬元); (3)營業(yè)成本900萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元,實際發(fā)生工資費120萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費20萬元; (4)稅金及附加280萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相淚關(guān)的稅金3萬元; (5)期間費用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)務(wù)招待費50萬元,實際發(fā)生工資費用822萬元,實際發(fā)生 職工教育經(jīng)費5萬元; (6)營業(yè)外收入850萬元; (フ)營業(yè)外支出30萬元,其中對外公益性捐贈贈25萬元; (8)季度已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬元。 涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計算甲公司2021年應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅。
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2022-10-10
老師:您好!我公司注冊類型是私營獨資企業(yè),合伙注冊了有限合伙企業(yè),想問一下這個企業(yè)是合伙企業(yè)代扣代繳,還是返回到我公司繳?
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2020-04-01