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出口退稅征稅稅率與退稅率是一樣的,沒有差額是怎么回事
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2019-07-01
什么是出口免、抵、退?免稅與零稅率的區(qū)別?免、抵、退是如何計(jì)算?
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2021-04-25
生產(chǎn)型出口退稅的,做不到免抵退可以當(dāng)成免稅收入報(bào)稅嘛?
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2018-11-12
出口退稅的什么情況下在這種業(yè)務(wù)發(fā)生,我們有一張進(jìn)出口公司開的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)的
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2020-02-19
公司2017年有進(jìn)口一筆貨物,當(dāng)時(shí)抵扣認(rèn)證了海關(guān)繳款書,2021年1月由于庫存積壓緣故,又以低價(jià)將部分貨物出口出去了,現(xiàn)在已將出口那部分稅額轉(zhuǎn)出來了,但在退稅系統(tǒng)現(xiàn)無法退稅,這種情況還能退稅嗎
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2021-03-26
工商年報(bào)從什么入口端進(jìn),年報(bào)截止日期是?
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2021-05-12
有出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)性企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代 理出口應(yīng)稅消費(fèi)品,依據(jù)其實(shí)際出口數(shù)量免征消費(fèi) 稅,不予辦理退還消費(fèi)稅。請(qǐng)問老師,上面這句話中的“不予辦理退還消費(fèi)稅”是什么意思?不予退還是退還給生產(chǎn)性企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
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2020-08-10
王老師你好,我單位是出口企業(yè),出口一批產(chǎn)品樓梯條不退稅產(chǎn)品,會(huì)計(jì)科目怎樣列。
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2022-04-19
老師,出口貨物沒有報(bào)關(guān),開銷票后,是不是要正常算銷項(xiàng)稅,交稅,而不可以出口退稅。
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2020-06-30
老師,出口的成本計(jì)算問題請(qǐng)教一下。比如產(chǎn)品A機(jī)器這個(gè)產(chǎn)品出口退關(guān)稅13%,然后我們給進(jìn)出口代理公司手續(xù)費(fèi)是1%,這樣我們產(chǎn)品出口總成本是不是1%進(jìn)出口手續(xù)費(fèi) 增值稅-13%出口退關(guān)稅-物流等其他費(fèi)用,另外像這種情況下小規(guī)模的產(chǎn)品出口總成本和一般納稅人的總成本分別怎么計(jì)算呢?
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2023-04-20
4月已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的貨物(ps:已經(jīng)出口,但是還沒有進(jìn)行退稅申報(bào))因?yàn)橘|(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修,并且收到進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單(ps:如圖,為貨物質(zhì)量問題退回),準(zhǔn)備7月重新報(bào)關(guān)出口,這樣的話,財(cái)務(wù)在收到貨物退回的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單時(shí)要做怎么樣的賬務(wù)處理呢?需要開紅字發(fā)票嗎?
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2017-07-01
,出口公司,銷項(xiàng)稅是16%,進(jìn)口退稅率是10%,那剩余的6%,應(yīng)該如何處理?
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2019-02-13
老師,外貿(mào)型出口企業(yè)是退免稅,那在境內(nèi)把貨物出口出去開的是什么樣的發(fā)票?有沒有樣式?
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2019-08-07
老師外貿(mào)企業(yè)用于出口的貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后能用來申報(bào)出口退稅嗎
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2019-04-26
你好 我們8月19號(hào)貨物裝船運(yùn)輸出口,電子口岸后臺(tái)退稅部分沒有進(jìn)行其他的操作,到現(xiàn)在電子口岸后臺(tái)只顯示報(bào)關(guān)單未生成,出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)什么時(shí)候能查到
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2019-08-26
你好 我們8月19號(hào)貨物裝船運(yùn)輸出口,電子口岸后臺(tái)退稅部分沒有進(jìn)行其他的操作,到現(xiàn)在電子口岸后臺(tái)只顯示報(bào)關(guān)單未生成,出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)什么時(shí)候能查到
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2019-08-26
生產(chǎn)出口退稅企業(yè),3月份附加稅根據(jù)免抵退稅額1464.43申報(bào)的,4月份留抵了248.49,免抵退稅額變成了1215.94 這個(gè)月的附加稅該怎么去申報(bào)呢
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2020-05-14
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題 我們是加工出口退稅企業(yè) 在24年年底做了幾個(gè)出口的收入 ,已經(jīng)在主表中填了相關(guān)收入了 只是當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)退稅 針對(duì)這幾筆出口收入我們?cè)?025年3月進(jìn)行申報(bào)退稅了 那我想問一下 增值稅主表里 免抵退稅銷售額這里還用填相關(guān)收入嗎?如果不填這幾筆出口收入的話,我下面留抵稅就不對(duì)了,填上的話,本期收入和24年填的收入重復(fù)了??、這需要怎么辦??
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2025-04-27
。一:怎么確認(rèn)公司的退稅資料是不是出口無電子信息呢?二:是生產(chǎn)型免抵退公司。去年一大堆出口退稅資料留這月最后處理。老板讓核要免抵九十萬的稅,怎么算?銷項(xiàng)稅32259245.78+254210.26(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-422077.01(上期留抵)-4804247.45(海關(guān)進(jìn)項(xiàng)增值稅)-51714.33本期認(rèn)證=-944582.75(當(dāng)期應(yīng)退稅)當(dāng)期免抵退稅款1906501.93當(dāng)期免抵稅961919.18 這961919.18元要交稅嗎?
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2017-03-26
我們公司是一家生產(chǎn)型企業(yè),有內(nèi)銷,也有出口,每月有報(bào)出口退稅,金額大概幾萬塊,然后一直都沒有退稅款收到,退稅款公司可以自己放棄嗎?這跟退稅款跟公司的進(jìn)項(xiàng)留抵,自己稅負(fù)率有什么關(guān)系嗎?
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2020-11-09