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我們單位是分公司,實(shí)際是由幾個股東合伙的。我把初始投資記到其他應(yīng)付款~總公司撥款,沒問題吧
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2017-02-16
老師,那個其他應(yīng)付款 我轉(zhuǎn)到實(shí)收資本去了 報了印花稅 該怎么處理呢?
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2020-04-13
支付工資時 借:應(yīng)付工資 20000 貸:其他應(yīng)付款——法人 20000 這種會計分錄對嗎?還有憑證后面沒有原始單據(jù)
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2022-02-10
專利結(jié)轉(zhuǎn),什么費(fèi)用會形成專利前期費(fèi)用呢,當(dāng)初為什么先掛“其他應(yīng)付款”呢?
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2018-12-24
賬之前5年的賬都是外賬會計做的,銀行賬他們有幾年沒給我們做,所以和實(shí)際對不上,應(yīng)收,應(yīng)付全部都是掛賬,余額都累計到幾百萬了,發(fā)工資和支出全部走的其他應(yīng)付款,余額也有上百萬了,庫存更是亂的不得了,現(xiàn)在想整一下,該如何調(diào)賬和整理期初數(shù),
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2018-08-20
公司負(fù)責(zé)人的名下已經(jīng)有400多萬的其他應(yīng)付款了,前期從基本和轉(zhuǎn)給他20萬,現(xiàn)在因為公司缺周轉(zhuǎn)資金,她又轉(zhuǎn)到基本戶了,這筆業(yè)務(wù)除了掛其他應(yīng)付款外,還有其他辦法嗎
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2017-06-27
1.請問老師銷售產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該計入什么呢?銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)?算入成本應(yīng)該是不對的吧? 2.如果發(fā)貨給客戶,運(yùn)費(fèi)是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運(yùn)費(fèi)要怎么做賬呢? 運(yùn)費(fèi)應(yīng)該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運(yùn)費(fèi)的時候:借:其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 貸 銀行 ,等收取回運(yùn)費(fèi)的時候,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款?
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2020-03-31
以前年度的費(fèi)用誤從其他應(yīng)付款出,調(diào)整為支出,預(yù)算會計要做嗎?
1/1720
2020-01-09
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本需要到工商局驗資備案嗎,我只做內(nèi)賬,如果不驗資備案的話,那其他應(yīng)付款就這樣一直掛下去嗎
1/1330
2017-08-07
庫存現(xiàn)金100,其他應(yīng)付款100
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2022-04-04
員工購買庫存商品來報銷,借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 對嗎?
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2017-04-28
以前的會計做賬,科目設(shè)置的時候設(shè)置不好,其他應(yīng)付款的二級科目全是人名。如其他應(yīng)付款-張三,其他應(yīng)付款-李四,已經(jīng)設(shè)置上百個了,這種我該怎么辦,換賬套嗎,要不這些全部留在上面
1/1001
2018-09-09
你好!我是行政單位,有一筆核銷的其他應(yīng)付款財務(wù)會計借其他應(yīng)付款貸其他收入,預(yù)算會計怎么做
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2022-11-03
我們公司總部付寬帶費(fèi)25000元,因為我所在的子公司需要發(fā)票沖費(fèi)用,所以一直都是通過總部的出納打錢到我個人卡上,我再從一般戶打出去,省去了個人報銷卡需要申請?zhí)醾溆媒鸬沫h(huán)節(jié),外賬可以做,但是內(nèi)賬 總部打給我的錢我做其他應(yīng)付款不知道怎么沖了
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2016-01-27
老師,公司其他應(yīng)付款-老板六千萬,買的都是庫存商品。有什么方法使資產(chǎn)總額降到五千萬以下呢?
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2022-03-09
以合作社開農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票。到時候這個錢直接付給別人。貨款掛其他應(yīng)付款。。成本和收入是一樣的。怎么做賬?
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2021-08-18
老師,我們總店分店收入支出同一個賬戶,又要獨(dú)立核算,我把賬號放總店做賬,支付給分店掛其他應(yīng)付款,那么,分店做賬的是,收入和支出,要掛什么科目,怎么做分錄? 另外,總店支付給分店的費(fèi)用,有的用銀行卡支付,有的又是老板自己付款,分店要獨(dú)立核算,支付是否不管銀行支付,還是老板支付,全部掛其他應(yīng)付款?
1/1260
2019-08-30
請問,公司幫員工代扣的個稅和社保部分,計提的時候是借:其他應(yīng)付款還是職工薪酬啊
1/572
2020-06-06
公司有一個員工欠公司錢,現(xiàn)在拿差旅費(fèi)的票子來沖減其他應(yīng)付款 職工保險費(fèi),應(yīng)該借這個賬戶貸什么
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2019-01-07
您好,老師,稅控盤服務(wù)費(fèi)從2017年開始到2019年這三年總共890元就一直在其他應(yīng)付款掛帳,發(fā)票之前會計忘記做賬了、我想在這個月把之前的發(fā)票打印出來,不做抵扣,只想把其他應(yīng)付款上的掛帳給清了,可以嗎?關(guān)鍵它是跨年的發(fā)票、從17年到去年,能沖嗎
1/730
2020-06-04