
你好!我是行政單位,有一筆核銷的其他應(yīng)付款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借其他應(yīng)付款貸其他收入,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做
答: 不涉資金的不需預(yù)算會(huì)計(jì)處理
老師,你好,我是那個(gè)就是行政單位的財(cái)務(wù)人員,我想問一下,就是,掛了二三十年的其他應(yīng)付款,我可以按照那個(gè)。賬銷案存的方法把他沖賬嗎。
答: 同學(xué)你好,如果實(shí)際是不用再支付了,可以沖賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
行政單位收到多付款項(xiàng)記入其他應(yīng)付款,要怎么核銷處理
答: 你好,收到多付款項(xiàng)記入其他應(yīng)付款,那么就等著退回去的
行政單位新制度其他應(yīng)付款期初余額5000,對(duì)應(yīng)預(yù)算會(huì)計(jì)是否其他結(jié)余期初余額5000
行政單位 對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn) 代扣的個(gè)稅比實(shí)際地稅繳交的要大 那么其他應(yīng)付款有剩余 本月的賬不能平了余90.21 咋辦

