請問一下微信平臺的服務(wù)費(fèi)和微信平臺的認(rèn)證費(fèi)計 問
您好,計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

請問下老師:行政單位核銷其他應(yīng)付款的程序是什么,需要什么資料。
答: 如果該筆款項(xiàng)一直沒能收到,且逾期3年以上,則應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理財產(chǎn)損溢科目: 借:待處理財產(chǎn)損溢--待處理財產(chǎn)價值 貸:應(yīng)收賬款 審批后應(yīng)予核銷時,不再將待處理財產(chǎn)損溢科目的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款等科目,而是將待處理財產(chǎn)損溢明細(xì)科目對沖,出售時支付的費(fèi)用則應(yīng)作為凈支出轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)支出科目. 借:待處理財產(chǎn)損溢--處理凈收入 貸:待處理財產(chǎn)損溢--待處理財產(chǎn)價值 借:經(jīng)費(fèi)支出 貸:待處理財產(chǎn)損溢--處理凈收入
行政單位收到多付款項(xiàng)記入其他應(yīng)付款,要怎么核銷處理
答: 你好,收到多付款項(xiàng)記入其他應(yīng)付款,那么就等著退回去的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我們是行政單位,這月財政授權(quán)支付金額比社保繳納金額多了2元錢,財務(wù):借:費(fèi)用是5,其他應(yīng)付款2,貸:零余額7。預(yù)算:借:支出5,貸:結(jié)存5,多的2怎么做呢
答: 你好! 按實(shí)際金額5支付即可。

