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采購(gòu)用于出口的原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做?出口有13%的退稅率
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2018-12-13
老師妳好 我想諮詢一個(gè)事情 就是廣東這邊 不是之前有註冊(cè)公司辦理港澳商務(wù)證的政策嗎? 註冊(cè)公司0報(bào)稅。到一年後再註銷嗎。 然後是不是明年要有新規(guī)定 註銷公司要補(bǔ)社保
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2018-11-19
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上應(yīng)補(bǔ)退稅金額和申請(qǐng)退稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的金額不一致是什么情況
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2022-06-30
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報(bào)增值稅附二表時(shí)把10月份用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報(bào),稅務(wù)報(bào)表也已申報(bào),我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20
既做外貿(mào)出口,又有內(nèi)銷,出口退稅和內(nèi)銷銷項(xiàng)稅可以沖抵嗎?
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2018-03-15
老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
生產(chǎn)企業(yè),12月份出口200萬(wàn),暫未申報(bào)退稅。打算3月初申報(bào)退稅。2月份有進(jìn)項(xiàng)稅額。要怎么操作?2月份沒(méi)有內(nèi)銷。
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2019-02-24
只做出口的外貿(mào)公司,如果不做出口退稅,平時(shí)要怎么報(bào)稅呢
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2017-09-10
出口進(jìn)貨明細(xì)怎么錄?這個(gè)進(jìn)貨是普票,普票的不能退稅,還需要錄系統(tǒng)么?需要的話怎么錄呢?
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2021-04-07
出口貨物收匯是什么意思?今年開(kāi)始出口免抵退稅無(wú)需申請(qǐng)延期申報(bào)只要具備關(guān)稅完稅證明和電子普通發(fā)票等資料就可以了嗎?不受4月申報(bào)期限制嗎
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2020-03-07
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司4月份有出口貨物,5月份開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,附表一的這個(gè)免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的?
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2020-06-05
“新辦的自營(yíng)出口企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口業(yè)務(wù)不計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于免抵退稅額” 老師 ,這個(gè)政策我看了不是很明白, 是說(shuō)首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口不能有免抵退稅額(完全沒(méi)退稅)。 還是說(shuō)這12個(gè)月沒(méi)有免抵稅額(出口貨物的金額*退稅率 ,全部能退稅,不考慮抵內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額部分)
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2019-11-23
出口退稅稅局審核時(shí)出口價(jià)格和購(gòu)進(jìn)時(shí)價(jià)格大概浮動(dòng)多少存在風(fēng)險(xiǎn)稅局不易給退稅
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2018-09-08
出口退稅時(shí),取得的進(jìn)貨增值稅發(fā)票晚于報(bào)關(guān)單上的出口日期,這樣還可以退稅嗎?謝謝!
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2017-02-21
出口銷售過(guò)期不能做免抵退稅申報(bào),需要做免稅申報(bào)同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬呢?做成本嗎?
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2019-07-01
我們公司最近剛申請(qǐng)下來(lái)增值稅零稅率。是向境外提供技術(shù)服務(wù)的。之前一直按照百分之六繳納增值稅。現(xiàn)在可不可以把以前交的申請(qǐng)退回呢?這種出口服務(wù)怎么申請(qǐng)退稅呢?和貨物出口應(yīng)該不同吧
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2019-06-12
老師,出口貨物后,退稅申報(bào)時(shí)的日期填寫哪一個(gè),報(bào)關(guān)單上只有一個(gè)申報(bào)日期,是這個(gè)嗎
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2021-01-31
稅務(wù)事項(xiàng)通知書 加明細(xì),在哪申請(qǐng)
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2017-02-17
外貿(mào)出口退稅取得的增值稅是16%,提交退稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)的疑點(diǎn)是稅務(wù)局退稅庫(kù)的信息是17%,稅率不一致,是什么原因,該如何解決
1/1008
2018-07-15
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22