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老師,我有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額1299011.96,到11月全年收入38568508.04,已交55000元增值稅,要想達(dá)到增值稅稅負(fù)0.5%,12月我還要做多少收入?
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2019-12-22
3月6日,甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售商品一批,價(jià)值100000元,增值稅稅率為17%,收到對(duì)方開(kāi)出并承兌的6個(gè)月期限的商業(yè)匯票一張,面額120000元,其中包含企業(yè)為對(duì)方代墊的運(yùn)雜費(fèi)3000元。該票據(jù)為帶息票據(jù),年利率為6%。(1)3月6日銷售商品的處理(2630日(3)9月6日到期處理
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2022-10-25
軟件做賬,月底銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 平時(shí)做賬 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 月底 ,是不是做一筆 借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)銷稅 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2017-09-24
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,比如上月留底稅300;本月銷項(xiàng)稅額1000;本月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額750,分錄怎么寫(xiě), 另外一種就是有留底稅,當(dāng)月有銷項(xiàng),沒(méi)有認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2021-06-15
我們是一般納稅人,可以年結(jié)增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎,年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當(dāng)月開(kāi)票記 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 確認(rèn)進(jìn)項(xiàng) 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
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2019-06-26
業(yè)務(wù)9 繳納增值稅新窗口打開(kāi)2月12日,上月使用了新的工藝,節(jié)省了原材料的使用量,導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額超過(guò)了進(jìn)項(xiàng)稅額,上月底會(huì)計(jì)計(jì)提了一筆增值稅8725.31元,本月收到銀行代扣的增值稅稅費(fèi)回單一張。老師:這條會(huì)計(jì)分錄銀行已經(jīng)扣款,為什么答案是未交增值稅
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2017-05-12
進(jìn)項(xiàng)有留底,要轉(zhuǎn)出到多交增值稅嗎,還是不要做分錄就好 那留抵得抵完下個(gè)月還有多余,也不需要操作對(duì)吧。因?yàn)槲椰F(xiàn)在用的系統(tǒng),他會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)單月的增值稅,把我搞暈了 。只要需要交增值稅的當(dāng)月按實(shí)際轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了對(duì)吧。 老師有看到幫忙回答一下 謝謝
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2019-05-05
舉例:某納稅人2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬(wàn)元,2020年已經(jīng)退過(guò)一次增量留底退稅80萬(wàn)現(xiàn)在到了2022年3月期末留抵有130萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)在4月申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕愂嵌嗌伲?/span>
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2022-03-31
老師你好,我們公司有一部分是跨境電商免增值稅的收入,會(huì)計(jì)在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中未填入這部分免稅收入,這就導(dǎo)致所得稅年報(bào)的全年收入和增值稅申報(bào)表的全年收入不一致,這樣有問(wèn)題嗎?
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2020-04-01
請(qǐng)教:2019年一月份,我公司簽訂合同金額43萬(wàn)(含16%增值稅),后開(kāi)票17.2萬(wàn)(可能是同月底)。賬上欠款為251327.59,這數(shù)是怎么來(lái)的,我知道后來(lái)稅率是13%了,不知怎么核算?請(qǐng)賜教!
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2021-08-06
老師您好,我公司福建福州建筑企業(yè),收到一個(gè)分包工程,今收到第一筆1200萬(wàn)的年底進(jìn)度款,那我這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)要大概到幾個(gè)點(diǎn),求老師指教
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2018-12-05
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司建筑行業(yè)一般納稅人,預(yù)收了工程款。是否是在收到的當(dāng)月就應(yīng)繳納增值稅。如果一直沒(méi)有開(kāi)票,年底企業(yè)所得稅是否要視同銷售繳納所得稅
1/1051
2017-11-23
老師您好,我公司福建福州建筑企業(yè),收到一個(gè)分包工程,今收到第一筆1200萬(wàn)的年底進(jìn)度款,那我這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)要大概到幾個(gè)點(diǎn),求老師指教
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2018-12-05
增量留抵稅額和存量留底稅額的區(qū)別
1/1003
2022-05-25
老師,公司于2016年底轉(zhuǎn)讓了一部份股權(quán),收益已于16年確認(rèn)投資收益,2018年對(duì)這部份收益計(jì)繳了增值稅,并沖減了當(dāng)年的投資收益,匯算清繳填寫(xiě)A105030表時(shí),處置收益填寫(xiě)出現(xiàn)負(fù)數(shù),軟件提出警示,請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2019-05-22
老師好,我是10月份接手的代理公司的帳,他們做的余額表里應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅貸方為負(fù)548元,年底我該怎么處理這個(gè)金額呢?麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
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2020-01-07
2018年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出現(xiàn)借方余額,形成留抵稅額,在資產(chǎn)負(fù)債表上表現(xiàn)為其他流動(dòng)資產(chǎn)借方余額,要怎么處理呢?后期這個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)余額一直都有
1/1747
2019-04-15
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅款,應(yīng)交增值稅,應(yīng)交城建稅,應(yīng)交印花稅等 不平,不是借方有余額就是貸方有余額,用調(diào)不用,到年底的時(shí)候是不是一定要調(diào)平呢
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2016-11-15
我單位上年度有一個(gè)月申報(bào)報(bào)表時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額輸錯(cuò),輸在后面即征即退欄里,因?yàn)橐恢庇辛舻?,也未注意,現(xiàn)在導(dǎo)致我賬上應(yīng)交增值稅余額和申報(bào)表不一致,怎么辦
3/1548
2020-07-04
我們是新成立的企業(yè)現(xiàn)在年底了我以為增值稅稅負(fù)為0也可以 但剛才咨詢了一下說(shuō)的不行即使是新成立的企業(yè)稅負(fù)也得到達(dá)稅局規(guī)定的稅負(fù)率的是這樣嗎
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2017-12-29