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查賬征收和定額征收申報(bào)增值稅申報(bào)表的區(qū)別之處
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2018-04-18
如果外貿(mào)企業(yè)有開五聯(lián)出口發(fā)票,在填寫申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,需要在哪幾個(gè)地方填寫數(shù)據(jù)呢
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2021-03-13
企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋,出售地是在異地的,在異地繳納了相關(guān)稅款,然后在2019年1月份企業(yè)開具了出售房屋發(fā)票(差額征稅),現(xiàn)在想請(qǐng)教下各位老師,申報(bào)增值稅申報(bào)表,應(yīng)該如何填寫呢
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2020-02-25
老師,請(qǐng)問(wèn)3月份我公司開了一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是建筑服務(wù)*顯示屏及安裝。那這個(gè)算是提供服務(wù)而不是銷售商品,但因?yàn)橹岸悇?wù)局核定的是建材批發(fā)行業(yè),所所以申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表里只有商品及勞務(wù)這一欄可以填數(shù)字,而提供服務(wù)這一欄是灰色的,不可以填數(shù)字的。這種情況下,我需要更改下面的增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-04-07
單位名稱是能源科技有限公司,開的發(fā)票名稱是日用品,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在貨物,那一列還是服務(wù)那一列啊
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2019-07-01
老師,我們成立個(gè)砂石料廠,簡(jiǎn)易征收是3%的征收率吧?請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何申報(bào)?
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2024-09-11
增值稅申報(bào)表是按照當(dāng)月開票金額申報(bào)增值稅的。意思是:雖然每個(gè)月申報(bào)當(dāng)月的增值稅,但這些開票金額,并不一定就被確認(rèn)為主營(yíng)收入?
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2019-04-28
請(qǐng)問(wèn)老師,《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料(三) (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 怎么填,我司12月開了6%管理費(fèi)發(fā)票,附表一填列的對(duì)嗎,如果免稅的話,主表需要把這個(gè)6%銷售額填在第三欄嗎
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2021-01-19
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說(shuō)所屬期不對(duì) 說(shuō)我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒(méi)有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒(méi)有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-03-06
6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷售額沒(méi)超過(guò)3萬(wàn),應(yīng)免征增值稅,我填增值稅申報(bào)表時(shí),填在12行,可是自動(dòng)彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
老師,現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表么
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2021-03-17
本期有代開了專票和普票,本期享受小微企業(yè)免征增值稅,填增值稅申報(bào)表里,小微企業(yè)免稅額是按代開的普票不含稅銷售額計(jì)算的嗎?代開的專票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計(jì)算?
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2018-10-11
老師好!我是一家房地產(chǎn)企業(yè),老項(xiàng)目所是選擇簡(jiǎn)易征收,上月收到一張?jiān)鲋刀悓F保胰ザ惥终J(rèn)證了,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表時(shí),我要把那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填那兩個(gè)表?
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2017-10-17
你好老師,單位第四季度增值稅申報(bào)表,我發(fā)現(xiàn)報(bào)的不對(duì),但是年度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都對(duì),匯算清繳我用去更正第四季度增值稅申報(bào)表嗎
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2020-05-19
一般納稅人企業(yè),本月開了兩張負(fù)數(shù)發(fā)票,本月銷售額為負(fù)數(shù),填增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)保存不上,怎么辦
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2018-10-13
老師計(jì)提的附加稅可以用申報(bào)表做原始憑證嗎,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么
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2019-12-16
代開增值稅專用發(fā)票已繳的附加稅在增值稅申報(bào)時(shí)填寫已繳項(xiàng)沒(méi)有不能抵扣還需要再填寫嗎
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2020-04-03
想問(wèn)一下,建筑企業(yè)的增值稅申報(bào)是按票申請(qǐng),包括收入,但建筑企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表收入是按完工百分比確認(rèn),這樣就造成了企得稅申報(bào)表與增值稅申報(bào)表不一致情況,這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,兩報(bào)表申報(bào)不一致
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2018-12-19
增值稅申報(bào)表上有留抵扣稅金20萬(wàn),但財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅金是4.6萬(wàn)應(yīng)該怎么沖回
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2018-03-03