
差額征收,增值稅申報(bào)怎么報(bào)
答: 差額征收,增值稅申報(bào)怎么報(bào)
企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋,出售地是在異地的,在異地繳納了相關(guān)稅款,然后在2019年1月份企業(yè)開(kāi)具了出售房屋發(fā)票(差額征稅),現(xiàn)在想請(qǐng)教下各位老師,申報(bào)增值稅申報(bào)表,應(yīng)該如何填寫呢
答: 你要填寫附表4,扣除項(xiàng)目和預(yù)繳納金額,然后主表生成數(shù)據(jù),申報(bào)就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
旅行社差額征稅 增值稅申報(bào)表怎么填寫的?
答: 您好,不明白怎么填的地方截屏說(shuō)明下,


專一的柚子 追問(wèn)
2020-02-25 14:30
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-02-25 14:33
專一的柚子 追問(wèn)
2020-02-25 14:43
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-02-25 14:44
專一的柚子 追問(wèn)
2020-02-25 14:44
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-02-25 14:48