
差額征收,增值稅申報(bào)怎么報(bào)
答: 差額征收,增值稅申報(bào)怎么報(bào)
企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋,出售地是在異地的,在異地繳納了相關(guān)稅款,然后在2019年1月份企業(yè)開具了出售房屋發(fā)票(差額征稅),現(xiàn)在想請(qǐng)教下各位老師,申報(bào)增值稅申報(bào)表,應(yīng)該如何填寫呢
答: 你要填寫附表4,扣除項(xiàng)目和預(yù)繳納金額,然后主表生成數(shù)據(jù),申報(bào)就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問差額征稅增值稅申報(bào)表的收入與金稅盤收入不一致,會(huì)不會(huì)影響金稅盤清卡
答: 不會(huì)影響金稅盤清卡的。


專一的柚子 追問
2020-02-25 14:30
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-02-25 14:33
專一的柚子 追問
2020-02-25 14:43
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-02-25 14:44
專一的柚子 追問
2020-02-25 14:44
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-02-25 14:48