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老師,在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表中,碰到以下問(wèn)題怎么處理?
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2019-08-15
企業(yè)是公司,季度房屋租金收入7912.20元,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)。另外2024年四個(gè)季度如何補(bǔ)填寫(xiě)。
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2025-04-08
老師:請(qǐng)問(wèn)增值稅、個(gè)稅、印花稅、附加稅、企業(yè)所得稅、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有先后順序嗎?一般建議按什么順序申報(bào)比較好?以及匯算清繳時(shí)這幾個(gè)表先后順序又是怎樣合適?
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2024-03-28
小規(guī)模納稅人定額征收需要網(wǎng)上報(bào)稅嗎?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表要上報(bào)嗎?上報(bào)時(shí)間?增值稅和附加稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅需要申報(bào)嗎?時(shí)申報(bào)時(shí)間?麻煩分開(kāi)說(shuō)
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2019-06-17
請(qǐng)問(wèn)老師,本月申報(bào)增值稅的時(shí)候,之前有未票收入,本月在附表一填寫(xiě)未票收入負(fù)數(shù),但是主表提示本月銷(xiāo)售額要大于下面的實(shí)際開(kāi)票數(shù),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣申報(bào)
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2021-06-08
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)跟增值稅申報(bào)表的金額差了6千,這個(gè)要怎么調(diào)整
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2020-01-21
6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)3萬(wàn),應(yīng)免征增值稅,我填增值稅申報(bào)表時(shí),填在12行,可是自動(dòng)彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
老師,現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表么
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2021-03-17
老師好!我是一家房地產(chǎn)企業(yè),老項(xiàng)目所是選擇簡(jiǎn)易征收,上月收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,我去稅局認(rèn)證了,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表時(shí),我要把那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填那兩個(gè)表?
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2017-10-17
本期有代開(kāi)了專(zhuān)票和普票,本期享受小微企業(yè)免征增值稅,填增值稅申報(bào)表里,小微企業(yè)免稅額是按代開(kāi)的普票不含稅銷(xiāo)售額計(jì)算的嗎?代開(kāi)的專(zhuān)票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計(jì)算?
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2018-10-11
企業(yè)上月未交增值稅負(fù)數(shù),本月如果有增值稅,能抵嗎?如果相抵后還是負(fù)數(shù),就不繳納增值稅吧?還有本月如果有增值稅,那么附加稅都申報(bào)嗎?沒(méi)有與上月相抵前
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2018-08-28
老師您好,我們公司是信息技術(shù)公司,平時(shí)會(huì)開(kāi)到6%的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我申報(bào)增值稅的時(shí)候附表一價(jià)稅合計(jì)6%稅率那一欄是328300,附表三我的理解是我們不需要填寫(xiě),但是提交的時(shí)候提示我附表三跟附表一的數(shù)據(jù)不一致,詳細(xì)見(jiàn)圖,麻煩幫忙解答下,謝謝!
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2020-07-07
一般納稅人企業(yè),本月開(kāi)了兩張負(fù)數(shù)發(fā)票,本月銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù),填增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)保存不上,怎么辦
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2018-10-13
老師計(jì)提的附加稅可以用申報(bào)表做原始憑證嗎,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么
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2019-12-16
想問(wèn)一下,建筑企業(yè)的增值稅申報(bào)是按票申請(qǐng),包括收入,但建筑企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表收入是按完工百分比確認(rèn),這樣就造成了企得稅申報(bào)表與增值稅申報(bào)表不一致情況,這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,兩報(bào)表申報(bào)不一致
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2018-12-19
增值稅申報(bào)表上有留抵扣稅金20萬(wàn),但財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅金是4.6萬(wàn)應(yīng)該怎么沖回
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2018-03-03
代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票已繳的附加稅在增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)已繳項(xiàng)沒(méi)有不能抵扣還需要再填寫(xiě)嗎
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2020-04-03
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,有個(gè)工程把勞務(wù)分包出去了,在天增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,是不是可以在附表二中填寫(xiě)扣除金額,比如工程是10萬(wàn),分包勞務(wù)是3萬(wàn),我應(yīng)該怎么填附表二
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2021-10-21
有一筆增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫(xiě)
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開(kāi)票收入8000元,未開(kāi)票收入56000元,請(qǐng)問(wèn)填增值稅申報(bào)表時(shí)開(kāi)票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27