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假如就是我們往外銷售是780,進(jìn)貨是250,那中間這個(gè)差額是530,減去應(yīng)該交的增值稅附加稅所得稅后,剩余的利潤我們要給了對方。這個(gè)剩余利潤給對方的話只能取現(xiàn)金出來。取現(xiàn)金出來這些錢怎么繳稅
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2021-05-07
一般納稅人,7月份申報(bào),增值稅和附加稅都申報(bào)6月的數(shù)據(jù),所得稅申報(bào)季度數(shù)據(jù)是嗎?不懂
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2018-07-01
老師:小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報(bào)增值稅,季末要計(jì)提附加稅,增值稅分錄要做嗎?是否借:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)!未交增值稅?
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2020-04-20
增值稅附加,與征價(jià)房產(chǎn)稅有關(guān)聯(lián)嗎?我單位的增值稅這塊都是市里報(bào)的,我只要零申報(bào)就可以了
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2019-04-12
老師您好,我們公司是信息技術(shù)公司,平時(shí)會開到6%的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我申報(bào)增值稅的時(shí)候附表一價(jià)稅合計(jì)6%稅率那一欄是328300,附表三我的理解是我們不需要填寫,但是提交的時(shí)候提示我附表三跟附表一的數(shù)據(jù)不一致,詳細(xì)見圖,麻煩幫忙解答下,謝謝!
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2020-07-07
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說所屬期不對 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-03-06
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請問填增值稅申報(bào)表時(shí)開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
增值稅申報(bào)時(shí),附表一導(dǎo)入的銷項(xiàng)稅額比稅控盤導(dǎo)出的少了2分錢,請問第2列和第14列要手動(dòng)加上2分錢嗎
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2020-04-01
請問小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,不用交增值稅的話,附加稅我要怎么填申報(bào)表?是不是直接填0就可以
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2019-07-13
一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二) (本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 8b欄其填的是什么??? 填的可以抵扣嗎? 麻煩解答下
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2017-12-15
申報(bào)增值稅填寫附表四時(shí),我們公司出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款期初余額有兩萬多,這個(gè)月我需要填寫抵減稅額嗎?
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2022-03-04
你好,我們是一般納稅人,有個(gè)項(xiàng)目開的是9%的專票,那為什么增值稅納稅申請表附列資料(三)會出現(xiàn)是免稅銷售額?
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2019-11-11
老師 小規(guī)模納稅人開3%專票季度銷售額6萬 增值稅減免稅申報(bào)表需要填寫嗎 比如減免附加稅是在這填寫不
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2024-04-07
老師!我們是菜市場做小買賣的個(gè)體戶1-3月都沒開票,在季報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表貨物及勞務(wù)里是填0吧?
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2023-03-13
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中開的外銷發(fā)票是填在免抵退稅開具其他發(fā)票這一欄還是免稅,如何區(qū)分寫兩列
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2018-04-27
賣廢品收入的增值稅在哪里申報(bào),是不是在附表一 未開具發(fā)票中第一行16%銷售中填寫?還有賬務(wù)要怎么處理呢?
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2018-08-01
增值稅及附加稅費(fèi)申請表,第二欄”應(yīng)稅貨物銷售額”房地產(chǎn)銷售不動(dòng)產(chǎn)是填寫這欄嗎?應(yīng)稅貨物銷售額包括哪些呢
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2024-05-06
老師,如果有不含稅收入,那么小規(guī)模增值稅申報(bào)表附列資料,全部含稅收入十八不含稅收入和開票收入加一起嗎
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2019-07-09