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12月1日,采購(gòu) A 設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬(wàn)元。算增值稅稅額
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2021-09-28
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票
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2022-09-21
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
有外經(jīng)證的,公司開(kāi)票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時(shí),增值稅填開(kāi)票的增值稅金額還是填兩項(xiàng)的差額?
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2020-03-01
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2019年3月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為300 000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2 600元。 (2)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為9 000元。 (3)銷售A型洗衣機(jī)1 000臺(tái),含增值稅銷售單價(jià)4 52.0元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)531 100元、包裝物租金169 500元。 (4)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺(tái),舊洗衣機(jī)作價(jià)113元/臺(tái)。 (5)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺(tái),生產(chǎn)成本2 106元/臺(tái)。 已知:增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅額50 000元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2019年3月所屬期應(yīng)繳納的增值稅額。
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2020-01-02
老師,請(qǐng)問(wèn)專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過(guò)轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎?
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2019-05-14
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2019年3月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為300 000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2 600元。 (2)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為9 000元。 (3)銷售A型洗衣機(jī)1 000臺(tái),含增值稅銷售單價(jià)4 52.0元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)531 100元、包裝物租金169 500元。 (4)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺(tái),舊洗衣機(jī)作價(jià)113元/臺(tái)。 (5)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺(tái),生產(chǎn)成本2 106元/臺(tái)。 已知:增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅額50 000元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2019年3月所屬期應(yīng)繳納的增值稅額。
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2020-07-06
為啥期限已提完,凈值不是70000*0.05
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2020-07-27
旅行社計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄。我看到網(wǎng)上給到答案是期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)繳納時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交)貸:銀行存款,如果是這樣做的話 那么就是有個(gè)科目”應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅,一直有余額怎么辦
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2018-02-11
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票卻無(wú)法抵扣,財(cái)務(wù)說(shuō)當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
您當(dāng)前存在增值稅,消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)不可或逾期未申報(bào)的記錄,已暫停賦額且不可開(kāi)具增稅發(fā)票,這個(gè)是不是要先申報(bào)?才能開(kāi)發(fā)票
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2023-11-21
老師您好,我這個(gè)增值稅增量留底退稅的,選的期間是2021.10-2022.03元。那我框起來(lái)的那個(gè)前一期是指什么時(shí)候呢?
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2022-04-24
小規(guī)模又開(kāi)專票又開(kāi)普票,申報(bào)增值稅時(shí)需要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表嗎?
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2022-01-04
小規(guī)模企業(yè),收入票是普通增值稅發(fā)票,怎么寫(xiě)分錄?關(guān)于增值稅問(wèn)題
1/938
2019-12-05
開(kāi)具9%的增值稅專用發(fā)票和開(kāi)具9%的增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別
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2020-07-07
如果開(kāi)的材料款的增值稅發(fā)票,打錢(qián)必須打增值稅發(fā)票的賬戶是嗎?
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2018-03-26
通常說(shuō)的普票和專票有什么區(qū)別?專票是不是特指增值稅發(fā)票?
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2022-04-02
增值稅發(fā)票(專票跟普票)跨年還能使用?
1/1312
2018-12-27
你好!增值稅發(fā)票普票和專票的限額是一樣的嗎?
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2022-06-07
現(xiàn)在的新規(guī)定,發(fā)票上的單位不能開(kāi)統(tǒng)稱,如“批”,是針對(duì)所有類型的發(fā)票還是只針對(duì)增值稅專票和普票呢
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2017-09-09