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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-02-11 12:47

你好,是這樣的,因為是在當月計提,下月上交,上交后沒余額就平了.

Luck Fairy 追問

2018-02-11 13:08

我們是旅游行業(yè)  月末計提增值稅   是借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)是這樣嗎

陳靜老師 解答

2018-02-11 13:44

你好,是的,你的理解正確.

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相關問題討論
你好,是這樣的,因為是在當月計提,下月上交,上交后沒余額就平了.
2018-02-11 12:47:26
你好 應交稅費-應交增值稅-轉出應交未交增值稅 有余額是正常的 你要看應交稅費-應交增值稅這個科目是平的
2020-08-06 11:29:22
按下面這個做,你那個交稅做借應交稅費 未交增值稅貸銀行才對,
2019-07-09 09:17:25
你好,是的,有余額也是正常的,并不需要把應交稅費——進項稅額,銷項稅額,轉出未交增值稅余額結平的
2018-04-09 11:52:26
你好 你的科目寫反了吧 財會(2016)22號: 月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
2019-11-04 16:29:48
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