
計(jì)提2月應(yīng)交的增值稅分錄是:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,那3月交的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸銀行存款,對嗎?那這樣的話應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅不是一直有余額嗎?
答: 你好,是的,有余額也是正常的,并不需要把應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)平的
老師,計(jì)提增值稅的分錄,借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 次月繳納的時(shí)候,借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款,!如果這樣的話,我的轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額,我又做了一筆相反分錄,借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對嗎?
答: 按下面這個(gè)做,你那個(gè)交稅做借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅貸銀行才對,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ;貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目不是月末余額在借方了?
答: 您好 轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目是月末余額在借方了 年末的時(shí)候結(jié)平


米莉亞 追問
2018-04-09 11:55
鄒老師 解答
2018-04-09 11:57