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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-09 11:52

你好,是的,有余額也是正常的,并不需要把應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)平的

米莉亞 追問

2018-04-09 11:55

老師,那意思是說月末把應(yīng)交增值稅的代方余額轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以了,對嗎

鄒老師 解答

2018-04-09 11:57

你好,是把銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額轉(zhuǎn)入

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你好,是的,有余額也是正常的,并不需要把應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)平的
2018-04-09 11:52:26
按下面這個(gè)做,你那個(gè)交稅做借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅貸銀行才對,
2019-07-09 09:17:25
你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅 有余額是正常的 你要看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目是平的
2020-08-06 11:29:22
您好 轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目是月末余額在借方了 年末的時(shí)候結(jié)平
2019-05-18 15:53:52
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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