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"我單位是增值稅一般納稅人,因商品質(zhì)量問題購買方要求全額退貨,由于該發(fā)/票已認證抵扣,購買方按規(guī)定填開了《開具紅字增值稅專用發(fā)/票信息表》,但后經(jīng)協(xié)商最終確認為部分退貨,請問是否可依舊購買方按全額填開的《信息表》開具小于該《信息表》金額的紅字增值稅專用發(fā)/票? "
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2017-06-01
齊老師,您好! 9月份我補開了去年對方公司因?qū)F眰渥趦?nèi)容未填而作廢的7張紅字專票和對應(yīng)的藍字專票,稅率原來都是10%,可是有一張誤填了9%,導(dǎo)致這個月的實際增值稅減少。請問這月增值稅如何正確申報?謝謝您!
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2019-10-04
小規(guī)模納稅人,不開票收入也計提增值稅,不是不開票季度不超9萬不納稅嗎,稅務(wù)局給扣稅了,是和我填的增值稅納稅申報表有關(guān)嗎,本期免稅額284.33,開的專票繳納稅款是127.06,預(yù)交稅款是127.06,本期補退稅款是157.27,這樣填的,
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2018-07-08
老師你好,大概情況是這樣:單位租房,租的個人住宅區(qū)房屋,增值稅專用稅率4.44%,個人代開發(fā)票稅率1.5%,月租金2800,領(lǐng)導(dǎo)讓我開三個月的,也就是金額8400,但是開票上的金額填多少我不會呀,增值稅征稅率0.05,請問我開票金額該填多少?
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2021-12-13
如果我剛買的廠房,需要重新翻修,普通發(fā)票,買裝修水泥玻璃等的普通發(fā)票,不是增值稅專用發(fā)票,建筑工人工資的,可以做賬嗎?如果可以,如何做?如果按照實際算,這個是加稅點做到成本費用里面劃算呢還是不加稅點直接做私賬劃算?
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2016-07-09
我們公司是小規(guī)模納稅人,有開了普通發(fā)票的,和未開發(fā)票的,應(yīng)該怎么填寫在增值稅申報表? 還有我如果把開了普通發(fā)票的和未開發(fā)票的收入填到申報表里面,增值稅額全是按3%來征收的,開了普通發(fā)票的我們都是按1%開給客戶的,這個需要調(diào)賬嗎?
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2021-10-23
老師,上月開的 增值稅專票在本月沖紅,本月重新開具了正確發(fā)票,上月開的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報,這個月開具的正確發(fā)票在下月需要申報嗎?
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2022-07-29
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營改增[廣告費]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
老師申報增值稅是不是先填附列資料一,不含稅1個點是114236.71,填下表對嗎
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2022-01-10
老師 針對這第十筆業(yè)務(wù),在填寫增值稅納稅申報表的時候 這樣填寫對嗎
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2020-06-16
個體戶怎么填寫增值稅季度申報表?可以發(fā)一份詳細的填寫過程嗎?謝謝
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2020-07-01
老師,請問下,就是文化建設(shè)稅的本月數(shù)是填銷售額還是填繳納的增值稅
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2018-12-06
在機構(gòu)所在地預(yù)繳的增值稅,申報時填在哪?附表四只可以填異地預(yù)繳的
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2019-02-20
老師,增值稅納稅申報表填寫了,還沒審報,現(xiàn)在想把填寫的刪除,怎樣刪除?
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2019-07-02
老師,物流企業(yè),填增值稅申報表,主表應(yīng)稅貨物銷售額,要把運費填進去嗎?
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2023-05-12
報稅提交,顯示填寫附列表,增值稅主表和明細表都填寫了減征2%的數(shù)據(jù)
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2022-04-09
建筑公司開具6%的工程款,申報增值稅時附表三應(yīng)填寫6%應(yīng)該如何填寫?
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2020-12-14
計生用品 免稅,填報申報表的時候,增值稅減免稅申報明細表怎么填寫呢?
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2020-03-03
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù),請編制相應(yīng)會計分錄。 (14月20日,購進一臺機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運輸費用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設(shè)備 經(jīng)驗收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付,該機
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2023-10-13
老師,應(yīng)交增值稅余額:11089.47 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 11089.47 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方各等級一筆11089.47 未交增值稅登記一筆 11089.47 ,那么老師余額就不對了,余額怎么填列
2/798
2016-07-30