某企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年10月生產(chǎn)貨物用于銷售,取得不含稅銷售收入100000元,當(dāng)月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3400元。當(dāng)月從某公司(增值稅一般納稅人)租入一機(jī)器,取得的該公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的租賃費(fèi)20000元,該機(jī)器既用于生產(chǎn)貨物,又用于企業(yè)職工食堂。則該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額為( ?。┰?/span>
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2022-03-18
19.某企業(yè)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為56萬元,增值稅稅額為728萬元;發(fā)生清理費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費(fèi)為2萬元,增值稅稅額為0.12萬元。該設(shè)備原值為60萬元,已提折舊1萬元不考慮其他因素,出售該設(shè)備影響當(dāng)期損益的金額為()萬元。A4B6c54 d56
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2020-03-19
一般納稅人,旅行社,疫情期間免征增值稅,現(xiàn)在給客戶開免稅字樣普票嗎,免稅期間,收到的專票,是不是都不能抵扣,要從進(jìn)賬稅額中轉(zhuǎn)出
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2020-07-18
本月開具增值稅專票:含稅金額:960871元,(期中,稅額:79337.96減上期留底24514.03=54823.93,這月還需要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票可以達(dá)到稅負(fù)率?麻煩老師幫我算下?
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2024-07-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,上期報(bào)了無票收入,是主表第一行大于2+3行,下期沖無票收入,是不是就是讓第一行小于2+3行,是這樣報(bào)不?老師
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2021-12-24
會(huì)計(jì)已做賬的增值稅專票,但是未將發(fā)票認(rèn)證且已過認(rèn)證期限,請(qǐng)問會(huì)計(jì)上需要將該發(fā)票進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
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2019-09-18
別人給我開的增值稅專用發(fā)票,開票日期2017年7月15日,我在網(wǎng)上勾選的時(shí)候查詢不到這幾張發(fā)票,是咋回事啊
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2018-07-03
本期公司有合同款378萬元的發(fā)票要開,但無法申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票了,可以把剩下的合同金額做未開發(fā)票收入嗎?
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2019-03-29
營改增以后維修工程發(fā)票是增值稅發(fā)票嗎
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2016-04-29
,票和增票交增值稅的算法一樣嗎,都是17%的
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2017-11-27
老師,我增值稅報(bào)表附表四的本期調(diào)減額那里上期填少了36,那我在下一期可以補(bǔ)上36嗎?
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2020-01-10
ABC有限責(zé)任公司為生產(chǎn)性增值稅一般納稅人,適用稅率為13%其納稅識(shí)別號(hào)為460280304010296,增值稅納稅期限為1個(gè)月,2022年2月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下。(1)購買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張,合計(jì)金額為1600.000元稅額為256000元、均在法定期限內(nèi)予以認(rèn)證,并在本期全部申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:購買一臺(tái)設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元,稅額為19200元,已通過認(rèn)證:取得支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票10份,金額為46350元,稅率9%,均為購買原材料的
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2023-03-02
期末應(yīng)交增稅1萬元,年底3萬,那么這1萬元的增值稅還需要繳納嗎
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2019-03-04
金稅三期增值稅一般納稅人系統(tǒng)不能完稅怎么辦
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2015-09-28
疫情期間,減免增值稅及附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2021-01-15
剛注冊(cè)小規(guī)模,所得稅和增值稅長期O申報(bào)會(huì)怎樣?
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2018-04-21
老師 是不是從7月開始增值稅繳費(fèi)就不能延期了?
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2022-08-05
2021年小規(guī)模還享受疫情期間減按1%征收增值稅嗎?
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2021-01-07
老師好
增值稅及地稅可以分期付不,太多了十幾萬
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2016-07-19
老師,本月我司有增值稅期末留底稅額,怎么做分錄?
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2020-06-05
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