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增值稅申報(bào)表中的本期應(yīng)納稅額減征額怎么填
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2021-01-04
農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表怎么填
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2023-11-28
企業(yè)增值稅期末留底稅額 可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)填寫嗎?
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2018-09-09
請問老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫?
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2020-04-03
申報(bào)增值稅的時候“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”的480元,應(yīng)填到哪個表里?。?/span>
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2018-12-05
申報(bào)增值稅,前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是把科目余額表里面應(yīng)交增值稅借方金額填進(jìn)去?
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2021-11-12
老師,請教,增值稅發(fā)票增量增版增票怎么處理
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2020-05-13
增值稅發(fā)票增量怎樣才能快速由萬元版變成十萬元版
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2019-07-26
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營改增[裝修費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
公司用電,之前收到供電公司開的專票是16個點(diǎn),今天收到一張普票,稅率還是16?不應(yīng)該是3個點(diǎn)嗎
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2018-08-24
老師,我們是一般納稅人按簡易辦法,增值稅納稅申報(bào)表怎么填,先填哪張表,后填哪張表,要填幾張附表
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2019-07-01
疫情期間服務(wù)行業(yè)免征增值稅對吧,而什么時候適用1%?免增增值稅的話,如果我是一般納稅人服務(wù)企業(yè),那么我就是開具普通發(fā)票對吧,?然后在納稅申報(bào)時進(jìn)行發(fā)票采集,在申報(bào)表中填寫免征增值稅就可以了對吧
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2020-04-16
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對結(jié)果:不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。這個問題該怎么填表? 老師:納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況填寫減免稅明細(xì)表,本期發(fā)生額應(yīng)當(dāng)大于或等于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,否則不能享受3減1政策。 如果實(shí)際發(fā)生額就是小于是不是就不填《減免稅明細(xì)表》了? 老師:如果實(shí)際發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,則不能享受3減1政策,也不需要填寫《減免稅明細(xì)表》。 總提示減免稅本期發(fā)生額比對不通過怎么回事呀?
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2023-04-03
老師,異地預(yù)繳了增值稅,假如這個月的增值稅額都抵扣了,需要繳納的增值稅為0,那本月預(yù)繳的這部分增值稅需要做轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?或者預(yù)繳的這部分放到以后月份填報(bào)
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2022-04-01
老師,上月開的 增值稅專票在本月沖紅,本月重新開具了正確發(fā)票,上月開的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報(bào),這個月開具的正確發(fā)票在下月需要申報(bào)嗎?
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2022-07-29
服務(wù)行業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅附列資料一填報(bào)問題:代開了15萬的專票,開了14萬普票,附列資料一應(yīng)稅銷售額是填15萬還是29萬
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2019-10-15
增值稅里有一個稅控盤抵減,是買了稅控盤填,還是等交稅的時候再填啊
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2018-06-19
一般納稅人 增值稅申報(bào)表中 附列資料三 怎么填寫???什么情況下需要填寫???
1/2081
2018-06-11
增值稅報(bào)表里第二三欄為銷售額的其中項(xiàng),申報(bào)時忘填了,這個必須填嗎
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2018-10-12