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公司業(yè)務需要支付了工行拉存款支出的費用,會計分錄怎么寫
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2017-12-28
基本存款賬戶可以轉(zhuǎn)賬報銷費用到私人賬戶么?,工資
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2021-10-25
假設你今天30歲(=0),你計劃65歲退休(=35)。你明年的年薪是65,000美元(t=1),而且每年的年薪都增加5%。你有兩個退休財務目標 首先,你預計在退休后的20年里每年花費48000美元。這個第一筆費用將是退休后一年(t=36)。 其次,你預計要留下200萬美元獻給你80歲生日時的女兒(t=50)。為了為退休存錢,你計劃對賬戶每一年都存款。你的第一個存款將在你31歲生日(t=1),并將是今年工資的固定百分比。同樣,你也希望 每年存入你的工資的固定比例,直到你達到65歲(t=35)。假定的這個年利率是10%。也假設收入和費用發(fā)生在每個年底 年,除非另有規(guī)定 a)你退休時儲蓄的未來價值(t=35)是多少? b)為了來支持你的退休生活(實現(xiàn)兩個退休財務目標),每年必須存百分之多少的工資?
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2022-02-10
老師,你好!我們公司有貸款20萬元,之前支付的貸款利息是不計提的,直接當月這樣做,借財務費用-利息支出,貸:銀行存款,但是到2023.12月底時,老板一次性還完了貸款。后來發(fā)現(xiàn)之前利息有多支付了,請問怎么調(diào)整???內(nèi)賬來的。
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2024-01-28
2月做了一筆借:銷售費用 貸:銀行存款,2月底已結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤中,8月發(fā)現(xiàn)有錯誤,現(xiàn)在想修改那張憑證,該怎么修改?需要沖本年利潤么
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2023-08-25
2×19年3月6日AS公司以賺取差價為目的從二級市場購入甲公司股票600萬股,劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn),取得時公允價值為每股4.2元,每股含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利0.2元,另支付交易費用8萬元,全部價款以銀行存款支付。不考慮其他因素,AS公司取得此項金融資產(chǎn)的入賬價值為(?。┤f元
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2024-04-20
我想問下,我公司為了找發(fā)票,平常自己員工的油費用公賬轉(zhuǎn)油卡,然后出納拿油卡現(xiàn)金就多了100元,然后出納再給員工,員工拿100元現(xiàn)金換油卡,做賬1.借油卡貸銀行存款,2.借現(xiàn)金貸油卡,那問題是我想出納如果用公賬轉(zhuǎn)了100元出來,那如果沒人來用這個油卡,然后公賬又少了100,出納手上又多100油卡,這樣的話別人在來用他的油卡,他就套出來了100元對嗎?是這樣理解嗎?
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2019-12-02
公司請別的軟件公司開發(fā)了一個網(wǎng)站平臺 12月份付了定金 發(fā)票未回 4月份收回增值稅專用發(fā)票 分錄應該怎么做啊 12月會計做的分錄是借營業(yè)費用 貸銀行存款 我們軟件沒有預付賬款科目 我感覺會計入的那個科目不對勁 應該怎么做好啊 原本打算直接把發(fā)票貼在12月對應憑證的后面 但是對方是開的專票 四月份我們也抵扣了 現(xiàn)在要怎么處理啊
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2018-05-05
公司自營建造辦公樓- *幢, 購入工程物資-批,增值稅專用發(fā)票上注明買價125 000元,增值稅額16 250元,發(fā)生運輸費3 750元,以上款項全部用銀行存款支付。建造過程中,上述各種物資已全部領用,發(fā)生人工費35000元,用銀行存款支付租用施L機械費5 000元,用銀行存款支付。辦公樓完E辦理竣工決算,并交付使用。請問要做哪些分錄?
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2019-11-30
自建一棟實驗樓,購進并耗用建筑材料1356000元(含稅),銀行付款,耗用電費113000元(含 稅),銀行付款,均取得專用發(fā)票。領用本公司庫存材料60萬元(已抵扣進項稅96000元),耗用人 工費80萬元(未發(fā)放),建筑設備折舊費18萬元,設計圖紙費53000元(含稅),銀行付款,取得專 用發(fā)票,銀行存款支付竣工手續(xù)費12萬元。 老師領用本公司庫存材料,進項轉(zhuǎn)出96000嗎?
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2021-04-06
借:銀行存款 10 貸:庫存現(xiàn)金 10 算收款憑證還是付款憑證
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2022-04-20
開辦期間,辦公室裝修款72000,殘酷裝修款18000。一共九萬。用盡行存款支付,怎么做會計分錄。
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2018-05-05
用銀行存款償還短期借款的會計分錄,借方是短期借款怎么理解,不應該是在貸方么
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2019-08-15
外貿(mào)公司銷售貨物賬務處理:借應收賬款—美元1000貸主營業(yè)務收入—美元1000,借銀行存款—美元1000貸應收賬款—美元1000,借:銀行存款—人民幣?財務費用—匯總損益?貸銀行存款—美元1000。問號的地方應該是什么數(shù)字?
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2017-08-07
老師,我想請問一下,我想從公帳上倒點現(xiàn)金做帳用,讓公司法人往公帳上匯錢,借:銀行存款,貸:其他應付款。然后:借:現(xiàn)金,貸:銀行存款。那后面公帳上再轉(zhuǎn)給老板的錢,應該還是借:其他應付款嗎?貸:銀行存款。
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2019-06-06
手工帳,針對銀行存款日記賬,有銀行存款-工行,銀行存款-建行,那么這個公司就有2個銀行存款日記賬,是2個日記賬賬簿?
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2018-10-14
購進一臺設備,價款20000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅款2600元,運雜費5400元,全部用銀行存款支付,設備已投入使用。
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2021-12-03
1、房租未付款呢假設1000,9月先計提的時候怎樣寫會計分錄。 2、下10付款了半年的租金6000,但是沒有收到發(fā)票怎么寫分錄,把上個月應付的付了,還預付了5個月的。 3、10月再計提租金怎樣寫分錄。 4、收到發(fā)票的時候怎樣的沖之前的付款。 不知道怎樣的連貫起來,自己做的總感覺少了點什么。我自己做的 1、借管理費用300,制造費用700,貸應付賬款1000。 2、借應付賬款1000、預付賬款5000,貸銀行存款6000. 3、潔管理費用300,制造費用700,貸預付賬款1000. 4、收到發(fā)票的時候不知道怎么沖之前的帳了。麻煩幫我看看哪里出現(xiàn)問題了,能不能寫清楚點
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2019-10-12
?老師 待清算電子交換匯差收入這么做賬嗎?借銀行存款 財務費用 貸應收賬款 老師錢已經(jīng)到公司公戶里了,是沖減財務費用嗎?
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2022-07-22
老師收到對方的成本款,用庫存現(xiàn)金支付,怎么做賬?借:其他業(yè)務成本,貸:庫存現(xiàn)金,對嗎?
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2022-04-08