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幽蘭
于2021-11-12 15:07 發(fā)布 ??1857次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-11-12 15:07
沒問題, 可以這么做的
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那勞務費用是管理費用下的嗎?分錄是借管理費用-勞務費,代現(xiàn)金或銀行存款。
答: 你好,是什么情況下發(fā)生的勞務費?
銀行支付勞務費分錄可以借管理費用貸銀行存款不
答: 沒問題, 可以這么做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問下我司對公銀行轉給個人的勞務費,個人未提供發(fā)票,我可以直接做分錄,借管理費用,貸銀行存款不!這個應該怎么處理,公轉個人18000
答: 你好,分錄可以這么做的,匯算清繳不允許抵扣所得稅,你調(diào)整就行。
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
討論
老師請問下,我們2月份的支付的勞務費,做了借,管理費用-勞務費,貸銀行存款,但是發(fā)票3月才收到,之前2月的分錄要調(diào)整嗎?
計提 勞務費和支付勞務費時的會計分錄怎么做嗎?支付時是 借管理費用勞務費 貸銀行存款 ,那計提該怎么做分錄啊
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
勞務費每個月需要計提嗎?還是說做賬的時候直接借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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