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老師請問下,我們2月份的支付的勞務費,做了借,管理費用-勞務費,貸銀行存款,但是發(fā)票3月才收到,之前2月的分錄要調整嗎?
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
老師好,發(fā)勞務費時候,借:管理費用~勞務費,貸:銀行存款。過后發(fā)現(xiàn)錯了退回,我沖賬時把科目相反過來做可以嗎?

