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請問其他應付款=應付利息+應付股利+其他應付款 C選項屬于應付股利,為什么答案沒有C年
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2020-04-28
預付貨款付多了,現(xiàn)在收到款項,分錄是:借現(xiàn)金 貸預付賬款,預付賬款是記應付賬款的借方
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2017-11-16
我是上個月查到: A公司的預付款 借 應付賬款 100 貸 銀行存款 100 沖回A公司預付款(做紅字發(fā)票) 借 應付賬款 —100 貸 銀行存款 —100 第二步預付A公司款, 借 預付賬款 100 貸 銀行存款 100 第三步預付沖應付 借 應付賬款—A公司 100 貸 預付賬款 100 種預付沖應付的分錄對嗎?
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2021-05-08
開展經(jīng)營活動實現(xiàn)一筆經(jīng)營收入13 萬元,款項尚未收到。數(shù)日后,收到該項經(jīng)營收入 13萬元,款項已存入開戶銀行。年末,“經(jīng)營收入”科目的本年發(fā)生額為28 萬元,格共轉(zhuǎn)入“本期盛余”科目:“經(jīng)營預算收入”科目的本年發(fā)生額為23 萬元,將其轉(zhuǎn)入 “經(jīng)營維 余“科目(暫不考感增值稅業(yè)務(wù))。
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2022-10-17
老師,想請教下,我是被掛靠方,掛靠方的項目款原來預收了,現(xiàn)在才開票,借預收賬款 貸 主營收入 ,掛靠方開成本票,且把錢打入我公司公賬讓付材料款,這筆賬該怎么處理?收到款時 借 銀行存款,貸 其他應付款,收到發(fā)票時,借工程施工,貸應付賬款,付錢的時候,我要怎么才能平賬?
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2020-07-10
應收賬款為負數(shù),調(diào)整到預收賬款還是應付賬款,其他應付款為負數(shù),調(diào)整到哪個科目
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2022-01-04
我公司是保理公司,之前跟股東借款(無償借款)用于生產(chǎn)經(jīng)營的資金流轉(zhuǎn)(客戶轉(zhuǎn)讓應收賬款給我們,我們把資金轉(zhuǎn)給客戶,賺取利息和手續(xù)費)我入了其他應付款科目,現(xiàn)在這個這個借款基本上都是即將成為長期借款,是否可以轉(zhuǎn)入長期借款,還是繼續(xù)在其他應付賬款掛著,謝謝
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2020-03-23
你好,請問:我們公司6月1號收到A公司的往來款10萬,借:銀行存款10萬,貸,其他應付款10萬。 6月3號付小明110萬,借:應收賬款10萬,貸:銀行存款10萬 1、外賬時,這兩筆分錄做的對嗎? 2、內(nèi)賬時:是我們公司幫A公司還小明10萬,在做內(nèi)賬時,這兩筆賬是平的? 3、在外賬時,就我們公司欠A公司10萬,小明欠我們10萬,賬面就有應收和應付賬款?那要怎么做才能使賬面平?
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2020-06-03
老師你好,分錄是這樣嗎?收到掛靠公司材料款時:借:銀行存款 貸:其他應付款-某某某公司;付材料款出去時:借:其他應付款-某某某公司 貸:應付賬款-某某某公司;收到工程款時:借:銀行存款 貸:應收賬款;支付工程款給掛靠公司時:借:其他應付款-某某某公司 貸:銀行存款
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2019-11-25
請問公司向法人借款,一定要寫借款條嗎?法人自籌現(xiàn)金存入銀行的現(xiàn)金繳款單可以作為附件嗎?不用借條可以嗎?借:銀行存款 貸:其他應付款 可以嗎?
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2022-03-15
12月23日,采購部填制付款申請單,支付江蘇百勝電子商貿(mào)有限公司貨款126803.60元,單據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽署同意支付后交由財務(wù)部審核,審核無誤后出納分別通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。這題從哪里可以看出來是借預付賬款呢,而不是借應付賬款呢難道不是借應付賬款 貸銀行存款嗎
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2018-06-01
12月23日,采購部填制付款申請單1份,單據(jù)記載支付江蘇百勝電子商貿(mào)有限公司貨款126803.60元,審核無誤后出納分別通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付,這個不可以借記:應付賬款,貸記-銀行存款嗎,可是答案是借記-預付賬款,貸記-銀存
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2017-07-25
老板平時有用自己的付裝修款,及買材料,數(shù)額還不小,現(xiàn)在他的意思,找到買東西的票據(jù),意思前面他自己掏的錢就算借公司的錢,現(xiàn)在要公司還他錢,那收到票據(jù)記 借 長期待攤費用 貸 其他應付款 或 借 原材料 貸 應付賬款 有字數(shù)限制
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2017-09-26
老師好,有個客戶,在去年9月份時匯了兩筆款進來(實際一筆是貨款,一筆是借款),老板一直沒說其中一筆是借款,當時做分錄兩筆全額做成了借銀行存款,貸應收賬款,19年2月第一次還款時做成了:借應付賬款,貸銀行存款,19年4月時第二次又做成了:借其他應付款,貸銀行存款,現(xiàn)在應該怎么調(diào)整回來?
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2019-12-10
老師,請問一個單位A,平時需要向我們單位采購貨物;我們在應收賬款科目下核算;但是另一個我們的供貨商B因為某些原因,我們需要幫B代付下貨款20萬給A;假設(shè)總的需要給B的金額是100萬;借:應付賬款-B 100;貸:銀行存款 80,其他應付款-A 20;;然后再借:其他應付款20 ;貸銀行存款20 ?這個分錄對嗎?同一個單位既在我們的應收賬款下核算,又在其他應付款里面核算;或者說怎么處理才恰當
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2018-10-23
老師問您一個問題,跨公歷年度的房租但是不滿一年的比如取得了2021年10月到2022年4月的發(fā)票,記賬時如果不記在預付賬款科目或者其他應付款借方,可以記在長期待攤費用里嗎?
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2022-07-21
老師,請問,我一張銀行付款單,是電費的,沒有發(fā)票。一定要掛預付賬款嗎 不可以掛其他應付款嗎?還有長期待攤費用怎么處理 科目我會掛,但是每個月攤銷 分錄怎么做 具體怎么操作
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2016-06-30
公戶收到貨款,付款人是個人,這樣操作行不行?
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2020-05-06
電匯付款,我們是收款方,我們只需要把付款信息留給對方就好了吧
1/1265
2019-12-26
我的微信不能付款只能收款。
1/6278
2019-10-02