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會計估計變更 不是面向未來不回頭嗎 怎么這里會計估計變更 調(diào)整了期初的留存收益的金額
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2024-06-11
12月份暫估的咨詢費用,請問發(fā)票一定是要開12月份的嗎?可以先暫估發(fā)票日期是在1月份嗎?
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2019-12-26
會計做暫估入庫,借:原材料 貸:應(yīng)付 下個月按照這筆紅沖,沒有計入暫估入庫的科目,這樣做對嗎
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2019-11-26
老師,上個月做的暫估應(yīng)付,這個月發(fā)票還沒回來,但已經(jīng)付款了,借方是做預(yù)付還是暫估應(yīng)付了?
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2016-09-21
老師 ,那借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 前期這樣處理 ,后期怎么沖暫估 ,分錄怎么做
1/2016
2019-12-16
暫估收入 不想上稅 等開發(fā)票的時候再上稅 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入--暫估收入這樣可以嗎
1/977
2018-11-16
小規(guī)模企業(yè)可能需要開30多萬的發(fā)票,如何何必避稅?估計分月開有點懸,找成本票估計也不夠
1/991
2020-07-14
暫估入賬的采購款項,取得發(fā)票后,沖暫估。這個發(fā)票取得時間有限制嗎?是次月?還是年內(nèi)都可以?
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2021-06-18
老師 不太明白這段標(biāo)綠色的話中的意思 謹(jǐn)慎性不能高估資產(chǎn)是不是可以低估資產(chǎn)呢 為什么
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2021-03-01
去年12月稅已報完后,又調(diào)賬暫估收入。到今年,沖去年暫估及開發(fā)票后,今年的賬務(wù)處理怎么做,
1/1806
2018-11-12
本年年初暫估的成本10000,年末暫估數(shù)已結(jié)清,在結(jié)轉(zhuǎn)了損益的情況下為什么利潤表成本為負(fù)數(shù)
1/566
2019-01-17
#提問#老師,2020年1月份收到2019年10月 11月 12月的加油費發(fā)票, 2019年暫估過成本,可以抵消暫估嗎?
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2020-04-22
老師,我上個月暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月發(fā)票來了一部分,那我是把暫估入庫的全部紅沖嗎?
3/1150
2021-06-09
暫估庫存商品是匯總的,比如A是暫估,領(lǐng)用的時候是分明細(xì)BCD領(lǐng)的,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本怎么做分錄
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2019-01-14
沖減全年暫估 款 借:以前年度損益 貸應(yīng)付賬款-暫估成本 是啥意思,為啥用以前年度損益科目呢
2/1047
2019-01-26
老師您好,我想問一下,對企業(yè)進(jìn)行企業(yè)價值評估,但是企業(yè)價值評估的結(jié)果是負(fù)數(shù),說明什么嗎?
1/3252
2022-04-25
小規(guī)模納稅人 去年3月做了暫估,現(xiàn)在發(fā)票比暫估的成本多,賬應(yīng)該怎么做?匯算清繳去呀調(diào)嗎?
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2022-05-26
是的。因為現(xiàn)在固定資產(chǎn)沒有評估所以不能入賬,所以只能走租賃,等過段時間就能評估入賬了。
1/999
2018-03-26
老師,小規(guī)模公司在19年暫估的費用。分錄為:借:管理費用-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 20年4月收到費用票后做會計分錄,把19年暫估的費用沖減了, 分錄為:借:管理費用-暫估 負(fù)數(shù)金額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)金額 那這部分的負(fù)數(shù)的金額就算到20年的利潤里了是嗎?算20年的盈利是嗎? 老師,下圖是我公司的利潤表,報表是對的嗎?負(fù)數(shù)成本用不用調(diào)賬,怎么調(diào)呢?
1/1146
2020-07-15
因為原材料發(fā)票沒有回來,一直暫估,生產(chǎn)領(lǐng)料也暫估,現(xiàn)在發(fā)票回來之后,怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
1/589
2019-06-04
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