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用金碟財務(wù)軟件,我們是商貿(mào)公司,庫存商品直接購買回來就銷售了,有些要發(fā)外加工才能銷售,軟件購買了采購管理模塊,外發(fā)加工模塊,那4月份回來了3月份前的發(fā)外加工的怎么處理呢?3月31日盤點了庫存商品期初數(shù),已錄入了系統(tǒng),結(jié)束了存貨初始化,
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2017-04-15
用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的委托加工物資,委托加工環(huán)節(jié)代扣代繳了3100元消費稅,在銷售庫存商品時為什么全額確認(rèn)消費稅10000元,而沒有抵扣3100元?
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2022-03-16
看到之前會計做了一筆分錄就是那個行政人員購買了一批憑證紙報銷他們做借庫存商品貸銀行存款,難道不是借管理費用辦公費嗎,這個行政用品庫存也要體現(xiàn)在賬上的嗎庫存商品
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2019-03-27
萬州公司對庫存商品采用實際成本核算,5月共生產(chǎn)完工驗收入庫K01號空調(diào)1 000臺,實際單位成本3 000元;K02號空調(diào)2 000臺,實際單位成本2 000元。月末匯總的發(fā)出商品中,當(dāng)月已實現(xiàn)銷售的K01號空調(diào)600臺,K02號空調(diào)1 500臺。請代萬州公司編制相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2020-04-17
我公司在2019年3月發(fā)出一批產(chǎn)品,做賬分錄是:借發(fā)出商品 貸:庫存商品 在2019年6月客戶說是這一批產(chǎn)品作為樣件,不能開票了,那我要怎么做賬務(wù)處理呀
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2019-06-15
公司剛成立,11月份簽訂了采購合同,借:庫存商品-暫估,貸:應(yīng)付賬款-XX;因為當(dāng)時對方?jīng)]有開票,所有在暫估中反映。后來在11月份又與另一公司簽訂了銷售合同,可是11月份沒有開票,在12月份開的票,11月份做的分錄:借:發(fā)出商品,貸:庫存商品-暫估,用了這個發(fā)出商品科目可以嗎?是否涉及到稅務(wù)風(fēng)險?
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2017-01-03
1、庫存商品的“”毛利率法和“售價金額核算法”,只是用來計算發(fā)出商品成本的嗎? 2、毛利率法不是計算利潤率的嗎?怎么會變成計算發(fā)出商品成本呢? 3、為什么不直接采用實際金額呢?(采用實際金額,還避免了繁瑣的計算?
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2020-02-26
老師,我在填寫統(tǒng)計臺賬,圖片中1-2月的產(chǎn)成品存貨是根據(jù)2月份資產(chǎn)負(fù)債表中庫存商品的期末余額填寫還是跟根據(jù)1月、2月資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品的合計數(shù)填寫???
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2022-04-15
老師你好,請問教您一下 就關(guān)于商貿(mào)企業(yè)庫存這一塊兒,就是庫存金額出的話,要所有的那個商品名稱要對什么就是品牌這一塊兒。假如庫存這塊兒不寫品牌的話,可不可以?
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2022-01-07
確定銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 不應(yīng)該是庫存商品嗎?是為了省一步借庫存商品貸應(yīng)付賬款嗎?
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2019-07-15
采購一起貨物 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 老師,借方是寫庫存商品還是主營業(yè)務(wù)成本呢?
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2022-06-23
老師,我想問一下我23年的資產(chǎn)負(fù)債表中的庫存商品期末余額,和我這邊實際統(tǒng)計的庫存商品相差大,請問這正常嗎
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2024-01-24
老師,我們是制造業(yè),去年的成本發(fā)票直接進(jìn)入到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有進(jìn)入庫存商品,現(xiàn)在想進(jìn)入庫存商品要怎么做
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2022-02-22
老師你好,麻煩問一下,礦業(yè)公司,生產(chǎn)成本全部入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品。但是庫存商品銷售出去價格比較高,這個賬怎么平?
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2019-10-07
老師您好,自營在建工程領(lǐng)用本企業(yè)庫存商品時所涉及的庫存商品消費稅如何處理? 是計入固定資產(chǎn)的構(gòu)成成本嗎?
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2023-12-16
科目余額及發(fā)生額表,本年借方發(fā)生額和本年貸方發(fā)生額之間的差,比如庫存商品的差,就是目前庫存商品的數(shù)量嗎?
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2021-05-23
老師,上個月做了一筆暫估,這個月沖了暫估,上個月分錄 1.借:庫存商品_暫估 貸:其他應(yīng)付款 2.結(jié)轉(zhuǎn)了個 借: 主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品_暫估 這個月到了:1.借:其他應(yīng)付款 貸 庫存商品_暫估 2.借:庫存商品_. 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 貸: 銀行存款 其他應(yīng)付款_ 預(yù)付賬款 這樣對嗎?是不是還缺什么???
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2024-01-12
那剛才的根據(jù)合同的價格明細(xì)作為成本肯定不像商品會有進(jìn)項票在庫存商品里提現(xiàn),那這個成本的結(jié)轉(zhuǎn)時要不要把合同有價格明細(xì)的頁復(fù)印作為結(jié)轉(zhuǎn)成本的依據(jù),畢竟這個人工和材料直接去在現(xiàn)場操作了,那這個應(yīng)該怎么辦
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2017-03-02
老師,公司去年采購了一批商品,采購前給發(fā)了一些樣品,樣品當(dāng)時未取得任何票據(jù),也未入庫存,今年要連同樣品和商品一起銷售出去,那這樣我們可以按樣品加商品的數(shù)量開具發(fā)票嗎,樣品的庫存會計上有辦法平賬嗎,還是只開具商品數(shù)量的發(fā)票,這樣兩種哪個稅務(wù)風(fēng)險比較低呢
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2019-10-17
我想問一下科目余額表本期發(fā)生額的借方表示庫存商品增加,貸方表示庫存商品出庫??!比如反沖運費庫存商品減少5塊錢。那就記借:庫存商品 -5 可是月末結(jié)轉(zhuǎn)一沖這不借方又是0了??!本來是8,沖了5。期末庫存數(shù)不應(yīng)該是3嗎?這樣期末一結(jié)轉(zhuǎn)庫存數(shù)不還是8??!為什么這個庫存期末余額數(shù)如果碰上反沖后結(jié)轉(zhuǎn)成本就不一樣啊
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2020-02-28
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