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財務(wù)管理現(xiàn)金凈流量的計算
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2020-07-10
企業(yè)年金管理費可以抵扣嗎
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2020-05-25
老師,庫存盤盈,做待處理財產(chǎn)損溢。庫房的庫存在庫管的電腦上需要調(diào)整嗎
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2021-04-01
周轉(zhuǎn)資金,該計入管理費用嗎?
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2019-01-31
您好老師!管理費用率=管理費用除以主營業(yè)務(wù)收入乘以100%,管理費用率算出來怎么把比率轉(zhuǎn)換成金額
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2020-10-16
上月管理費用暫估,借:管理費用 貸:應(yīng)付帳款-暫估 ,這個月發(fā)生管理費用 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:銀行/現(xiàn)金。對嗎?
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2018-04-26
請問老師,我們收到修理費,是不是借庫存現(xiàn)金,貸營業(yè)外收入
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2020-01-06
老師,您好,存貨盤盈沖減管理費用,在產(chǎn)品屬于企業(yè)的存貨,此題怎么錯了呢
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2019-05-10
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù) 抵減稅額是直接在購買完做賬嗎?還是要在納稅申報時候抵減
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2019-08-21
老師,我剛剛在聽會計分錄這節(jié)課,開立備用金時,要做 借:其他應(yīng)收款—備用金 貸:庫存現(xiàn)金 實際報銷的時候做 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 那現(xiàn)金沒有借方余額,都是貸方余額,怎么理解呢?
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2015-02-10
您好,老師,請問,辦公室裝修,對方開來的板材普票上金額為1113元,但我方實際付款為1000元,那么入賬時,直接記:借:管理費-裝修費 1000元 貸:銀行存款 1000元,這樣可以不?還是要把裝修費以1113元入賬呢?
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2022-08-08
服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費時,  借:管理費用 280    貸:銀行存款/現(xiàn)金 280抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280借:管理費用 -280老師想咨詢一下那這些稅金上面有余額后期應(yīng)該怎么沖平
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2018-12-29
2015年九月,配電工程發(fā)票一張131000 ,未付款。 借,待攤費用 貸 應(yīng)付賬款。 2016 年現(xiàn)金支付配電工程費131000. 借,應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 2016年4月,攤銷工程費,借 管理費用~ 分?jǐn)偱c折舊 16375 貸 庫存現(xiàn)金 16375 老師,這是原來會計做的張,最后一筆分錄 應(yīng)該是 借 管理費用 貸 待攤費用 您說呢
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2018-07-16
老師,小規(guī)模納稅人的稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費,支付時,借:管理費用 貸:銀行存款;抵扣時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,貸:管理費用。如果一直沒有增值稅交,最終借方的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅應(yīng)轉(zhuǎn)到哪去?
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2022-01-29
買稅盤,借管理費用~開辦費,貸庫存現(xiàn)金 抵減增值稅,借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅額,貸管理費用~開辦費 關(guān)于稅盤做了這兩個分錄,為什么資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費還是抵減之前的金額?
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2020-01-17
老師你好,我增值稅進(jìn)賬抵扣不夠,少一分錢,然后我填寫了金稅盤480抵扣要繳納的一分錢的主稅,這筆分錄是不是這樣做 借管理費用貸庫存現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅 貸管理費用
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2018-12-11
您好老師!管理費用率=管理費用除以主營業(yè)務(wù)收入乘以100%,管理費用率算出來怎么把比率轉(zhuǎn)換成金額
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2020-10-16
為什么科目余額表上的管理費用和利潤表上的管理費用金額不一致?差額剛好是管理費用 一筆負(fù)數(shù)
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2022-05-16
老師 有沒有現(xiàn)金管理的課程
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2020-05-22
老師 有資金預(yù)算管理辦法嗎?
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2020-04-11
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