老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因導致的,不僅僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費用這些都算一下。看總金額到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當現金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經計提了就要填計入成本費用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農戶的補償款如何做賬,農戶不開票 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

2015年九月,配電工程發(fā)票一張131000 ,未付款。 借,待攤費用 貸 應付賬款。 2016 年現金支付配電工程費131000. 借,應付賬款 貸 庫存現金 2016年4月,攤銷工程費,借 管理費用~ 分攤與折舊 16375 貸 庫存現金 16375 老師,這是原來會計做的張,最后一筆分錄 應該是 借 管理費用 貸 待攤費用 您說呢
答: 待攤費用在新會計準則待攤費用已刪除,如果攤銷期限超過一年,可以放在長期待攤費用核算,如果不超過一年可以放在預付賬款或者其他應收款核算,然后進行攤銷。攤銷的會計分錄:借:管理費用 貸:長期待攤費用(預付賬款/其他應收款)
公司2016年5月租用的廠房進行改造,發(fā)生費用40000,付了1000還有30000未付,2017年1月付完。發(fā)生時分錄 借:待攤費用-廠房改造40000 貸:現金10000 貸:其他應付款30000,借:其他應付款30000,貸:現金30000,2016年5月攤銷時:借:管理費用666.67 貸:待攤費用666.67.分錄對嗎
答: 對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2015年12月1日用3000元現金付2016報刊費,分錄是借:預付賬款貸:庫存現金,然后2016年每月是借:管理費用貸預賬款,這樣行嗎?
答: 可以這樣,如果有待攤費用科目的企業(yè),可以通過待攤費用科目核算


且行且珍惜 追問
2018-07-16 11:13
曾老師 解答
2018-07-16 11:43