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你好,以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額填的數(shù)從何而來(lái)?
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2020-05-19
我在一個(gè)家族企業(yè)上班做會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)老板的子女產(chǎn)產(chǎn)的醫(yī)療費(fèi)用,教育費(fèi)用可在公司做稅前扣除嗎?
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2023-07-14
老師,您好,我們?nèi)ツ暧袎馁~損失不能稅前扣除,匯算清繳怎么調(diào)增,填到哪個(gè)表的哪一項(xiàng)。
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2022-04-12
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),工資薪金支出中“員工個(gè)稅”和“員工自己承擔(dān)的社保部分”能稅前扣除嗎?謝謝!是否需要稅前調(diào)增呢?
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2020-09-30
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我公司之前招了兼職會(huì)計(jì)做賬,每月1500!無(wú)發(fā)票,可以用收據(jù)做外賬嗎?能稅前扣除嗎?如果不能的話。對(duì)于匯算清繳要怎么做呢?
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2021-01-10
老師,送禮購(gòu)買(mǎi)的購(gòu)物卡,買(mǎi)卡時(shí)給開(kāi)了發(fā)票,憑這個(gè)發(fā)票入賬可以稅前扣除嗎?
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2021-10-20
集團(tuán)公司向子公司提供服務(wù)收取的管理費(fèi),需要提供哪些佐證資料不會(huì)被認(rèn)定為存在國(guó)稅發(fā)[2008]86號(hào)文中母公司以管理費(fèi)形式向子公司提取費(fèi)用,子公司因此支付給母公司的管理費(fèi),不得在稅前扣除。
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2023-11-06
老師,甲方代扣的水電費(fèi),甲方明確說(shuō)了不開(kāi)票,那我們需要補(bǔ)充什么證明資料在稅前扣除,還有工人住的活動(dòng)板房是甲方提供的,甲方也會(huì)在工程款里扣,也是沒(méi)票,這種怎么處理比較好
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2023-09-07
老師,圖片中的內(nèi)容是學(xué)堂老師講的關(guān)于500萬(wàn)以下新購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備可以一次性稅前扣除的內(nèi)容,請(qǐng)問(wèn): ①老師講課的時(shí)候說(shuō),這個(gè)可以調(diào)表不調(diào)賬,是什么意思? ②500萬(wàn)以下新購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備一次性稅前扣除,可以在購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候就一次性扣除嗎? ③500萬(wàn)以下新購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備一次性稅前扣除,可以在第一年的匯算清繳的時(shí)候一次性扣除嗎? ④500萬(wàn)以下新購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備一次性稅前扣除,可以在以后的年度隨時(shí)一次性扣除嗎? 謝謝
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2024-02-17
取得不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票,沒(méi)有備注不動(dòng)產(chǎn)地址,增值稅不得進(jìn)項(xiàng)抵扣,企業(yè)也所得稅也不得稅前扣除嗎?
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2024-08-01
老師,無(wú)票入賬的固定資產(chǎn),折舊可以稅前扣除不?有相關(guān)政策沒(méi)
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2022-09-20
老師您好,支付研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除審計(jì)報(bào)告的費(fèi)用怎么分錄
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2019-05-31
問(wèn)一下老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅開(kāi)出時(shí)算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
公司購(gòu)買(mǎi)京東的支付機(jī),能作為固定資產(chǎn)入賬嗎?小規(guī)模納稅人是不是有取得發(fā)票比較好,可以再所得稅前扣除?
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2017-03-10
計(jì)入開(kāi)發(fā)成本下面的開(kāi)發(fā)間接費(fèi)里面的利息在項(xiàng)目清算時(shí),是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-07-20
老師您好,分公司借款進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),總公司進(jìn)行擔(dān)保,給總公司支付的擔(dān)保費(fèi)可不可以在企業(yè)所得稅前扣除?這個(gè)費(fèi)用我可不可以資本化放到以后扣除?
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2020-05-28
企業(yè)為員工個(gè)人負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅,屬于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的支出,不得在企業(yè)所得稅前扣除。怎么處理個(gè)稅
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2018-09-13
老師,我家是2019年租了兩臺(tái)車(chē),租期是五年,一共花了43萬(wàn)元,我們公司以轉(zhuǎn)賬的形式付了全款,對(duì)方也給我們開(kāi)具了43萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)可以在2019年所得稅匯算清繳時(shí)將這部分費(fèi)用在所得稅前扣除嗎?
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2020-04-25
【案例1】甲公司為居民企業(yè),2022年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下(不考慮其 他因素): (1)銷(xiāo)售商品收入5000萬(wàn)元,出租一臺(tái)設(shè)備的租金收入200萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓一 宗土地使用權(quán)收入300萬(wàn)元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80 萬(wàn)元; (2)稅收帶納金5萬(wàn)元,贊助支出30萬(wàn)元,被沒(méi)收財(cái)物的損失10萬(wàn)元,環(huán)保 罰款50萬(wàn)元,合同違約金支出20萬(wàn)元; (3)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元; (4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬(wàn)元。
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2023-11-29
公司注冊(cè)前以法人名義租賃辦公室,付租金12000,只給開(kāi)了法人個(gè)人發(fā)票: 公司注冊(cè)下來(lái)以后再變更合同: 會(huì)計(jì)上是否可以這樣做賬,然后這筆錢(qián)不做企業(yè)所得稅前扣除, 借 管理費(fèi)用 -房租 12000 貸 其他應(yīng)付款 12000 借 其他應(yīng)付款 12000 貸 銀行存款 12000 (付給法人個(gè)人賬戶(hù))
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2022-09-28