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我們公司是母子集團(tuán)公司,母公司執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但我發(fā)現(xiàn)子公司也有遞延所得稅資產(chǎn),這個(gè)科目,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,也有嗎?
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2018-04-26
老師。我想咨詢(xún)一下,上個(gè)季度我們公司進(jìn)行了固定資產(chǎn)一次性抵扣,產(chǎn)生了遞延所得稅負(fù)債,但是我們今年第一季度發(fā)生了虧損,調(diào)整了折舊之后還是虧損,我需要怎么怎么做賬,怎么塡寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)
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2021-04-12
1.甲公司本年1月1日開(kāi)始計(jì)提折舊的某設(shè)備,取得成本為600000元,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為10年,假設(shè)凈殘值為0。假定計(jì)稅時(shí)允許按縮短年限法將折舊年限縮短為5年計(jì)提折舊,假設(shè)凈殘值為0。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率一直為25%。假定該公司不存在其他會(huì)計(jì)與稅收處理的差異。本年12月31日企業(yè)估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為540000元?!疽蟆坑?jì)算甲公司應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債。
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2020-06-06
學(xué)堂老師好。甲公司以增發(fā)市場(chǎng)價(jià)值為6000萬(wàn)元的本公司普通股為對(duì)價(jià)購(gòu)入乙公司100%的凈資產(chǎn),假定該項(xiàng)企業(yè)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件,且乙公司原股東選擇進(jìn)行免稅處理。購(gòu)買(mǎi)日,乙公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)相比較形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異1200萬(wàn)元、可抵扣暫時(shí)性差異400萬(wàn)元;購(gòu)買(mǎi)日,乙公司不包括遞延所得稅的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值5000萬(wàn)元。乙公司適用的所得稅稅率為25%。正確的有( )。 A.確認(rèn)商譽(yù)1000萬(wàn)元   B.確認(rèn)商譽(yù)1200萬(wàn)元   C.確認(rèn)因商譽(yù)產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債300萬(wàn)元   D.不再進(jìn)一步確認(rèn)商譽(yù)的所得稅影響 為什么不確認(rèn)商譽(yù)啊
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2020-02-07
老師,我問(wèn)一下 , 商標(biāo)年延展服務(wù)費(fèi) 5000元, 我是記入管理費(fèi)用好呢? 還是無(wú)形資產(chǎn)好呢?
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2020-08-18
防護(hù)密閉接線(xiàn)盒我查到的是金屬制品開(kāi)的卻是黑色金屬冶煉延壓品,有什么影響
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2024-01-06
共供應(yīng)商提供的產(chǎn)品延遲 還有質(zhì)量不合格的,我們給與罰款 ,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-12-27
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)出差延遲返回的應(yīng)該如何報(bào)銷(xiāo)呢?比如1號(hào)結(jié)束的,結(jié)果5號(hào)才回來(lái)
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2019-08-21
如果房租每個(gè)月是1608平米*45元/平,計(jì)入遞延資產(chǎn)的,那么每個(gè)月攤銷(xiāo)金額是多少呢?
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2019-12-15
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫(xiě)呢?沒(méi)有呀。
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2022-01-15
公司收到政府收益性補(bǔ)助時(shí),我錯(cuò)把遞延收益記成專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?
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2018-05-04
第2小題中確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債為什么借方是其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用
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2018-09-09
企業(yè)的預(yù)計(jì)負(fù)債會(huì)計(jì)如何處理?企業(yè)產(chǎn)生預(yù)計(jì)負(fù)債可以確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
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2023-03-07
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫(xiě)呢?沒(méi)有呀。
1/665
2022-01-15
若9月有利潤(rùn),產(chǎn)生季度所得稅,如何處理分錄,能延遲到第四季度才交全年所得稅
1/547
2016-10-08
老師 您好 這三題不太懂。為什么16題不用*25% 17題為什么不用考慮遞延所得稅 18題
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2019-04-08
如果遞延收益轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的情況就不需要年末進(jìn)行所得稅費(fèi)用調(diào)整了是嗎
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2017-07-12
去年的稅金因?yàn)橹圃鞓I(yè)延緩繳費(fèi)政策沒(méi)有交,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提增值稅和附加稅嗎?
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2022-04-07
上海地區(qū)默認(rèn)所得稅延緩繳納,如果是符合條件小企業(yè)什么時(shí)候繳納,如何繳納呢
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2020-07-12
選項(xiàng)b我記得是確認(rèn)為應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅…為什么這題不選
1/484
2018-08-02