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直接計入當(dāng)期損益,這個當(dāng)期損益是啥, 如何理解?
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2019-02-22
不同的是,總店17年12月末的庫存數(shù)中已減了這一筆分店的調(diào)貨,即18年期初數(shù)中已沒有這一筆數(shù),但分店是18年元月份入賬,沒有登記 17年末的數(shù),即18年期初數(shù)中沒有,但把這筆17年末應(yīng)該登記 的數(shù)直接作為18年入庫的,行嗎,總店應(yīng)該如何處理
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2018-07-19
當(dāng)期損益就是投資收益嗎
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2022-09-02
老師請問:資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款,這個銀行存款是指當(dāng)月存款余額還是當(dāng)月發(fā)生額
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2015-08-11
、某公司2018年年初投資某項目100 000元,2020年初完工投產(chǎn)。2020年、2021年、2022年年末預(yù)期各期收益分別為30 000元、40 000元、50 000元 ;年利率為10%。 要求:根據(jù)所學(xué)知識 (1)計算投產(chǎn)后,預(yù)期各項收益的現(xiàn)值 (2)分析判斷該項目是否可行。
1/1008
2022-02-27
年末賬上庫存商品太多,平時用月末加權(quán)算的成本,怎么辦呢
1/505
2019-01-04
一般匯算調(diào)整后對前期未分配利潤的影響金額較大的時候,是在當(dāng)年匯算給稅務(wù)報年度財務(wù)報表時就把期末數(shù)改了,還是在次年財務(wù)報表中改期初數(shù)呀?
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2018-06-07
5月末,銷項稅額5萬,進項稅額3萬,應(yīng)交稅額2萬,請問以下賬務(wù)處理是否正確(1)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2萬(2)實際扣稅后 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2萬 貸:銀行存款 2萬
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2018-06-07
現(xiàn)金流量表里的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額和資產(chǎn)負(fù)債表里的期末貨幣資金的關(guān)系
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2020-04-23
老師,您好。月末和期末有什么區(qū)別
1/305
2024-01-22
你好 我用的是管家婆財務(wù)軟件 本月出現(xiàn)存貨明細(xì)賬正確 但資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)不對,如何解決?
1/1740
2019-11-01
@郭老師,生產(chǎn)成本借方負(fù)數(shù)余額,這個錯了,庫存商品期末借方余額,這個余額是那筆沖紅材料的金額?
1/937
2020-05-18
增值稅期末是借方留抵,我需要將銷項,進項轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
1/785
2018-07-09
2017年12月年初數(shù)未分配利潤300萬,為何2017年12月期末數(shù)就沒有了,到2018年年初數(shù)也沒有了?
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2019-01-11
所有者權(quán)益表里的本年金額,上年金額,上年年末余額本年年末余額分別指哪一年
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2019-05-06
這是我在網(wǎng)上搜的, 但是不理解意思。 專項儲備”科目期末余額在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益項下“庫存股”和“盈余公積”之間增設(shè)“專項儲備”項目反映, 能否解答一下。,國地稅,根本就沒有這個科目。
1/1053
2018-01-15
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末余額是不就是應(yīng)收賬款這個科目的期末借方余額?
1/1586
2019-08-03
老師這個期末余額這個搞不太懂,期末可能有借方的余額他這個意思是啥呢
1/780
2021-12-14
那9月已經(jīng)分配過利潤了,為何資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤卻增加了?這該怎么解決?
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2017-10-13
一般納稅人稅款已繳納,為什么科目余額表中進銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅期末有余額
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2019-04-24
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