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如果公司注銷了,那已經(jīng)開過票,但是對方未付完的款怎么辦?還有一些未結(jié)清的工程款怎么辦
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2019-03-12
老師,年底未開票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
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2022-02-11
甲材料500千克,單價50元,增值稅額率13%,乙材料1000千克,單價30元,增值稅稅率13%,材料未到,款未付
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2022-12-27
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”是期末余額,應(yīng)該是包含了“年初未分配利潤”和當(dāng)年的利潤的吧
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2023-06-30
:老師,我對未確認(rèn)融資費(fèi)用和未實現(xiàn)融資費(fèi)用,這兩個科目很不懂,不知道什么時候用哪個科目,
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2023-05-28
報完稅后,還用寫一筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎,銷項稅2206.16,抵扣后,期末留底未抵扣的稅額是21296.93.
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2018-08-06
如果3月份申報了未開票收入,4月份將這部分未開票收入開票了,在納稅申報表中如何申報?
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2019-04-04
您好老師,是這樣的,綜合稅報里面有顯示城鎮(zhèn)土地使用稅,如果未采集,未關(guān)了,需不需要申報呀
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2020-10-23
我公司需要變更公司名稱,需要走哪些流程,手里還有未開完的票,和未認(rèn)證的票,應(yīng)該如何處理
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2018-11-27
您好,我公司未分配利潤為正數(shù) 現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格是根據(jù)未分配利潤數(shù)據(jù)填嗎
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2023-12-12
我是建筑勞務(wù)公司會計,我公司至今未開票,也未收到款項,工人工資如何入賬?工程合同已簽過
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2018-06-25
員工出差未借款,回來報銷差旅費(fèi)時,財務(wù)暫未付款,怎么做分錄?用其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款?
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2022-04-02
梁老師,請問收入未開票可以根據(jù)開出去的收據(jù)入賬,報表做未開票收入嗎 有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎
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2019-07-10
涉及未確認(rèn)融資性售后回租業(yè)務(wù),借:銀行存款 未確認(rèn)融資費(fèi)用,貸 長期應(yīng)付款??颇孔龅膶Σ粚??
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2022-11-08
金稅盤可抵扣的是820元,應(yīng)交稅費(fèi)500,上期已認(rèn)證通過進(jìn)項是100,上期就登了認(rèn)證100元, 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借庫存商品688.24應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅100 貸庫存現(xiàn)金688.24(當(dāng)月認(rèn)證抵扣了) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù)) 摘要:減免本期稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸營業(yè)外收入400請問老師是這樣登嗎
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2015-10-26
耗損借銷售費(fèi)用-商品損耗貸庫存商品貨貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-----借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸營業(yè)外支出-商品損耗;憑證是這樣子說這對嗎
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2017-03-17
老師我再問下:我月底認(rèn)證進(jìn)項1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項800,就多交200這樣做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個月如果我銷項1000—進(jìn)項600-上月進(jìn)項多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛?那如果銷項1000—進(jìn)項400—上月進(jìn)項200—上月多交200=要交200會計處理就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應(yīng)—未交增值稅200嘛,那如果銷項1000—進(jìn)項1200—上月進(jìn)項200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦?這樣做可以
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2017-01-14
11月收到貨款,12月開發(fā)票給對方,1月份申報增值稅和繳增值稅,是否像如下這樣入賬?公司是軟件行業(yè)即征即退,即征即退和正常一般納稅人是否一樣、1、11月份的帳:  借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款2、 12月的賬務(wù): 借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3、1月份的帳:  借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:銀行存款
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2017-01-09
您能幫我解釋一下這個分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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2021-02-23
請問老師,科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的下級科目的關(guān)系是怎么樣的?是銷項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-銷項稅額=轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-03-06
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