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老師 如果有2018年的專(zhuān)票未入賬,也未認(rèn)證抵扣,那2019年還可以拿來(lái)抵扣嗎?
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2019-08-29
貨款已付貨已收到發(fā)票未到怎樣做分錄
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2020-06-24
您好 款已付 發(fā)票收到 但未認(rèn)證 怎么做賬
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2018-12-09
已開(kāi)出發(fā)票,銀行未收到款,算季度利潤(rùn)嗎?
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2019-04-15
收到房租發(fā)票未付款,是貸 其他應(yīng)付款嗎
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2018-09-29
接收方,未認(rèn)證的專(zhuān)票丟失,怎么賬務(wù)處理?
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2019-06-06
發(fā)票未收到網(wǎng)絡(luò)卡,現(xiàn)在已勾選怎么處理
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2019-10-08
審圖費(fèi)已付款,但未收到發(fā)票,掛哪個(gè)科目
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2019-06-14
接手一家物業(yè)公司,自2012年至今物業(yè)費(fèi)未做入收入,做到其他應(yīng)付款,這怎么調(diào)賬?全部轉(zhuǎn)入收入,那要交多少稅?
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2018-09-19
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表( 8 分) 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500,比銀行對(duì)賬單余額多 2740 元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄: 1)銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元,企業(yè)尚未入賬; 2)銀行代付水電費(fèi) 5000 元,企業(yè)尚未入賬; 3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價(jià)值20840 元,未送交銀行; 4)企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元,銀行尚未入賬; 5)企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元(記賬憑證無(wú)誤) 。 要求:( 1)請(qǐng)指出運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法,并說(shuō)明如何更正錯(cuò)賬: ( 4 分) ( 2)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ( 4 分)
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2021-12-21
匯入對(duì)公賬戶的錢(qián)本月未開(kāi)票做的預(yù)收賬款 下月給代開(kāi)的專(zhuān)票 (我們是小規(guī)模的)又支出了稅款,該怎么做賬?
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2017-09-18
老師,請(qǐng)問(wèn)10月購(gòu)的辦公用品,并收了專(zhuān)票,當(dāng)月未抵扣,只入了管理費(fèi)用,12月抵扣此發(fā)票,應(yīng)該如何分錄,謝謝
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2020-01-13
老師你好,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓兩次電子承兌匯票,和一次銀行存款購(gòu)買(mǎi)設(shè)備怎么做賬,款未付清還沒(méi)收到發(fā)票,怎么入賬
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2022-07-27
老師,之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)做了未開(kāi)票收入申報(bào)了,現(xiàn)在客戶又要發(fā)票了,這個(gè)能給他們開(kāi)嗎?開(kāi)完怎么處理呢?
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2021-11-16
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我方未認(rèn)證 對(duì)方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 已經(jīng)過(guò)月要沖紅 那么錯(cuò)誤的發(fā)票我方留著入賬還是給對(duì)方返回
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2018-03-08
清繳我們是增值稅納稅人,這個(gè)有些無(wú)票收入,下個(gè)月開(kāi),我就是在附表一,未開(kāi)具發(fā)票處填寫(xiě)嘛,如下圖所示?
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2024-04-01
老師你好我們是建筑公司 1.按工程進(jìn)度確認(rèn)收入但未開(kāi)發(fā)票如何做帳? 2.如果第二個(gè)月開(kāi)票了又如何做賬?
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2021-06-22
請(qǐng)問(wèn)我公司購(gòu)進(jìn)一批貨物,對(duì)方當(dāng)月未開(kāi)票過(guò)來(lái),而我公司已開(kāi)票出去形成了收入,此時(shí)我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-08-04
上個(gè)月納稅申報(bào)時(shí)做了個(gè)未開(kāi)票收入,本月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際開(kāi)票的稅額跟上個(gè)月暫估的稅額少了0.02,怎么辦
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2019-05-16
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)發(fā)現(xiàn)公司有以前年度未開(kāi)票收入,是需要先更正以前年度企業(yè)所得稅還是先給客戶開(kāi)發(fā)票?
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2021-05-26