"企業(yè)銀行存款日記賬余額為1825元,比銀行對(duì)賬單多1370元,經(jīng)筆
,發(fā)現(xiàn)有以下達(dá)項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄:
(1)銀行代企業(yè)取貨款4900元,企業(yè)高未入
(2)銀行代付水電費(fèi)2450元,企業(yè)尚未入賬
(3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張,價(jià)值10420元,尚未送交銀行
(4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票7500元,銀行尚未入賬
(5)企業(yè)將存款收入7800元記為8700元(記賬憑證無(wú)誤)劃線更正法
第貨幣責(zé)
【要求】(1)對(duì)于上述錯(cuò)賬,應(yīng)運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法?請(qǐng)說(shuō)明如何更正錯(cuò)賬"
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2023-03-20
21年的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未入賬已經(jīng)抵扣,2024年要怎么處理
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2024-01-04
本月收入,下月開票,如何做賬?2、先按不開票確認(rèn)收入,下月先紅沖不開票收入,同時(shí),開票確認(rèn)收入。這里的不開票確認(rèn)收入指的是含稅收入嗎?
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2019-02-09
匯入對(duì)公賬戶的錢本月未開票做的預(yù)收賬款 下月給代開的專票 (我們是小規(guī)模的)又支出了稅款,該怎么做賬?
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2017-09-18
老師,請(qǐng)問(wèn)10月購(gòu)的辦公用品,并收了專票,當(dāng)月未抵扣,只入了管理費(fèi)用,12月抵扣此發(fā)票,應(yīng)該如何分錄,謝謝
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2020-01-13
老師你好,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓兩次電子承兌匯票,和一次銀行存款購(gòu)買設(shè)備怎么做賬,款未付清還沒(méi)收到發(fā)票,怎么入賬
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2022-07-27
老師,之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)做了未開票收入申報(bào)了,現(xiàn)在客戶又要發(fā)票了,這個(gè)能給他們開嗎?開完怎么處理呢?
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2021-11-16
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我方未認(rèn)證 對(duì)方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 已經(jīng)過(guò)月要沖紅 那么錯(cuò)誤的發(fā)票我方留著入賬還是給對(duì)方返回
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2018-03-08
清繳我們是增值稅納稅人,這個(gè)有些無(wú)票收入,下個(gè)月開,我就是在附表一,未開具發(fā)票處填寫嘛,如下圖所示?
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2024-04-01
老師你好我們是建筑公司
1.按工程進(jìn)度確認(rèn)收入但未開發(fā)票如何做帳?
2.如果第二個(gè)月開票了又如何做賬?
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2021-06-22
請(qǐng)問(wèn)我公司購(gòu)進(jìn)一批貨物,對(duì)方當(dāng)月未開票過(guò)來(lái),而我公司已開票出去形成了收入,此時(shí)我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-08-04
上個(gè)月納稅申報(bào)時(shí)做了個(gè)未開票收入,本月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際開票的稅額跟上個(gè)月暫估的稅額少了0.02,怎么辦
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2019-05-16
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)發(fā)現(xiàn)公司有以前年度未開票收入,是需要先更正以前年度企業(yè)所得稅還是先給客戶開發(fā)票?
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2021-05-26
老師好,一般納稅人銷售報(bào)廢原材料如何做賬,這個(gè)沒(méi)有開發(fā)票,增值稅率是13%嗎?報(bào)稅是在未開票收入那嗎?
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2023-03-25
9月份報(bào)稅在未開票收入里面填列了數(shù)字 交了1萬(wàn)的稅 十月份票開出來(lái)以后 報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫申報(bào)表
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2019-11-05
請(qǐng)問(wèn),查詢到公司3月份有未勾選發(fā)票,但是公司未收到相關(guān)發(fā)票,可能已經(jīng)丟失發(fā)票,形成滯留票該怎么處理?
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2019-06-17
老師,我公司是建筑公司,2019年簽的合同,實(shí)際已經(jīng)完工未結(jié)算,今年已經(jīng)付款開票400萬(wàn),成本票還有很多沒(méi)有回來(lái),發(fā)票也未全部開具,今年我需要做什么賬務(wù)處理,假如我全部確認(rèn)收入,怎么做賬務(wù)處理,什么做增值稅申報(bào),企業(yè)所得稅需要做收入嗎
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2020-12-16
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表( 8 分)
某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500,比銀行對(duì)賬單余額多 2740 元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄:
1)銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元,企業(yè)尚未入賬;
2)銀行代付水電費(fèi) 5000 元,企業(yè)尚未入賬;
3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價(jià)值20840 元,未送交銀行;
4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元,銀行尚未入賬;
5)企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元(記賬憑證無(wú)誤) 。
要求:( 1)請(qǐng)指出運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法,并說(shuō)明如何更正錯(cuò)賬: ( 4 分)
( 2)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ( 4 分)
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2020-02-25
與別人分?jǐn)偟奈慈胭~的收入,之前沒(méi)有入應(yīng)付賬款,我付款給另一方時(shí)要怎么入賬
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2019-08-08
賣出貨物開了發(fā)票,還未收到錢,是借:應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)收款
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2018-07-03
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