當(dāng)時購入了一批電纜,入了在建工程,現(xiàn)在報廢了,處理了,做了其他業(yè)務(wù)收入,對應(yīng)其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)如何結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)當(dāng)時購入時的電纜成本嗎
2/436
2023-04-26
借:在途物資-丙材料 425000
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi) 67200
貸:預(yù)付賬款 180000
銀行存款 307200
庫存現(xiàn)金 5000
怎么拆分成簡單的會計分錄呀
2/172
2023-03-21
6. [單選題] 某增值稅一般納稅人采用自營方式購建一條生產(chǎn)線,購入工程物資總額為100萬元(不含增值稅)。購建廠房過程中,領(lǐng)用企業(yè)外購的原材料一批,成本為50萬元,市場售價為65萬元;領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為80萬元,市場售價為100萬元。假定不考慮其他因素,則該生產(chǎn)線的入賬價值為( )萬元。
A.200
B.230
C.250
D.265
A B C D
查看答案 收藏
上一題下一題 (可按鍵盤上下鍵切換)
參考答案:B
糾錯
參考解析:該生產(chǎn)線的入賬價值 = 100 + 50 + 80 = 230(萬元)。老師,你好,這道題領(lǐng)用庫存商品時為什么記入在建工程的數(shù)值不是成本+17的稅啊,我看書本是都把稅算時去了
1/1661
2017-10-15
老師,我們和建筑承包方簽訂合同,承包方使用的電費(fèi)從工程款里扣,分錄該怎么做?
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付工程勞務(wù)款 負(fù)數(shù),貸:營業(yè)外收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額
是這樣做嗎?
銷項(xiàng)稅的稅率是按電費(fèi)還是按建筑服務(wù)的稅率?
還是不做收入,沖減在建工程?
4/280
2023-07-23
老師:我單位是農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司,一般納稅人,主要收購食葵,請幫我做以下會計分錄
(1)從農(nóng)民手中收購食葵70200公斤,單價8.5元,計596700元,以銀行存款支付。
老師為何用“在途物資”,我用銀行存款支付,貨已到公司了,保管員收到貨了
1/996
2019-08-19
甲公司2019年初購入一臺生產(chǎn)用設(shè)備,總價款為1000萬元,分三次付款,2019年末支付400萬元,2020年末支付300萬元,2021年末支付300萬元。另外購入時發(fā)生保險費(fèi)、裝卸費(fèi)等7000元。甲公司收到該設(shè)備并投入安裝,發(fā)生安裝費(fèi)50000元,款項(xiàng)均以銀行存款支付。2019年12月31日,該設(shè)備安裝完畢達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假定中公司綜合各方面因素后決定采用10%作為折現(xiàn)率,設(shè)備總價款的現(xiàn)值為837萬元,不考慮其他因素。要求編制與分期付款購入設(shè)備有關(guān)的會計分錄。
我想問一下那個保險費(fèi)、裝卸費(fèi)是要計入長期應(yīng)付款那里嗎還是直接記到在建工程-銀行存款?
2/1781
2021-12-19
未確認(rèn)融資費(fèi)用的攤銷什么時候計入在建工程,什么時候計入財務(wù)費(fèi)用啊
1/2277
2016-06-17
我們公司之前收到的修市政建設(shè)道路的發(fā)票是專票,我們把進(jìn)項(xiàng)稅做了,
借:在建工程
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:銀行存款
現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要把之前的稅費(fèi)做到成本里面,因?yàn)槎悇?wù)局說我們不能進(jìn)行抵扣,該怎么做???
1/1084
2019-06-19
購入乙材料800千克,每千克0.5元,運(yùn)雜費(fèi)40元,稅款及運(yùn)費(fèi)以銀行存款支付。材料尚未到借:在途物資-乙材料4040 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)680 貸:銀行存款4720這個分錄對嗎 老師
1/1694
2018-06-14
固定資產(chǎn)驗(yàn)收單怎么寫憑證(原來是在建工程,買了材料,現(xiàn)在組裝好了接收)
1/2068
2019-11-16
10.支付在建工程人員的工資屬于籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量( )
11. 股東大會宣告向股東發(fā)放現(xiàn)金股利,會導(dǎo)致所有者權(quán)益的減少。( )
12. 盈余公積和未分配利潤均是由企業(yè)的凈利潤轉(zhuǎn)化而來的。( )
1/1196
2021-05-23
3.A公司接受甲公司投入的一項(xiàng)專利權(quán),雙方協(xié)議價格11萬元,并提供了一張?jiān)鲋刀悶?600元的專用發(fā)票,甲公司的認(rèn)繳出資額為10萬元。轉(zhuǎn)讓過程A公司支付登記費(fèi)2萬元,律師費(fèi)3萬元,該無形資產(chǎn)已經(jīng)交付在建工程使用;預(yù)計使用3年,預(yù)計凈殘值10000元,第一年末,該專利預(yù)計可收回金額為80000元。
要求:作出第一、二年和該項(xiàng)無形資產(chǎn)有關(guān)的會計處理,并確定第二年末該資產(chǎn)的賬面價值。
?
1/1016
2020-06-26
構(gòu)建廠房,購買往機(jī)器設(shè)備里加的潤滑油,取的專票怎么做賬,
借.在建工程
應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅
貸,銀行存款
這么做對嗎?
3/852
2019-06-01
在建工程項(xiàng)目中,人員的福利、住房公積金和社會保險費(fèi)可以通過在建工程中的管理費(fèi)用核算嗎
1/2208
2020-04-01
2022年入賬借在建工程
借其他流動資產(chǎn)
貸應(yīng)付賬款
1/117
2024-06-04
我是行政事業(yè)單位會計,原來財政撥款項(xiàng)目正在建設(shè)中,已計入在建工程但還沒完工,目前該項(xiàng)目又轉(zhuǎn)交給其他單位負(fù)責(zé)實(shí)施,有轉(zhuǎn)交文件,我單位該怎么做賬務(wù)處理
1/462
2023-07-15
資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額資產(chǎn)總計數(shù) 和 負(fù)債和凈資產(chǎn)合計數(shù) 應(yīng)該相等嗎,單位有在建工程發(fā)生額
1/2189
2020-01-05
老師請問下,我們買了公車用的行車記錄儀(公司讓建設(shè)期所需開支不要影響利潤表,葉就是利潤表為零),我直接記
借 在建工程—待攤支出—低值易耗品
貸:銀行存款
這樣可以嗎?需要不需要從周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品科目過度下?
1/720
2020-03-30
剛剛問房產(chǎn)稅的,“可以的,先暫估入賬吧,以后調(diào)整吧 ”,先暫估入賬是要寫會計科目從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?還是可以先不轉(zhuǎn),以后一起轉(zhuǎn),報房產(chǎn)登記的時候先核算好填列下嗎?要是一定要轉(zhuǎn)出到暫估的話,會計分錄要怎么寫?
1/1834
2017-02-05
老師您好,我想問一下工程款已付清很久了,因?yàn)楦鞣N原因未取得發(fā)票。工程已經(jīng)完工使用,付款的時候是記預(yù)付賬款和銀行存款的?,F(xiàn)在可以轉(zhuǎn)入在建工程然后在結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎
3/2691
2022-03-19
拖動下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便