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企業(yè)籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以稅前扣除嗎? 我們企業(yè)2018年籌建,一直沒有收入,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40000多元,主要是餐飲和住宿費(fèi)用,這樣我在2018年申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以扣除嗎,可以部分可以扣除
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2019-05-13
老師,這道題怎么解,成化公司在當(dāng)年的5月底業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際支出額已達(dá)(10(萬元。為了達(dá)到少交稅的目的,將招待費(fèi)壓縮到12萬元以內(nèi),經(jīng)理和會(huì)計(jì)人員商定,以報(bào)銷勞保用品為名套取現(xiàn)金,用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。會(huì)計(jì)人員隨即從某勞保用品商店搞到幾張空白發(fā)票,自行編造填列有關(guān)數(shù)據(jù),共計(jì)(18(萬元。會(huì)計(jì)人員依據(jù)這些偽造的發(fā)票,借記“制造費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”科目,套取現(xiàn)金(18(萬元,全部以個(gè)人名義存儲(chǔ),專門用于壓縮業(yè)務(wù)招待費(fèi)的超支。 請(qǐng)問清查人員對(duì)上述違法行為應(yīng)怎樣進(jìn)行查處?
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2019-06-06
老師,請(qǐng)問 就是我們車床 買了2臺(tái)沖床,請(qǐng)外來的師傅幫忙改機(jī)請(qǐng)吃飯的餐費(fèi)記入哪個(gè)明細(xì)科目啊 只是請(qǐng)改機(jī)后的餐費(fèi)記入哪個(gè)二級(jí)科目啊 可計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎 我們不用寫什么制造費(fèi)用啊生產(chǎn)成本 只要寫出二級(jí)明細(xì)就可以了 不知入哪個(gè)好
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2019-08-13
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例是按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰意思平時(shí)做賬報(bào)稅都是按照 發(fā)生額的60%去扣,然后到了匯算清繳如果超過年度營業(yè)收入千分之5了,然后在調(diào)增是嗎
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2018-10-09
像小規(guī)模納稅人,餐費(fèi)每月,業(yè)務(wù)招待費(fèi)一般不能超過多少
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2017-02-10
公司用的財(cái)務(wù)軟件報(bào)表出來格式與稅務(wù)申報(bào)表的格式不一樣 比如管理費(fèi)用沒有明細(xì) 稅務(wù)申報(bào)表上卻有 其中開辦費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)這些明細(xì)一定要填寫嗎?直接填寫管理費(fèi)用的總額可以嗎?
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2019-10-15
老師好,請(qǐng)問 公司日常的員工工作餐費(fèi)發(fā)票, 會(huì)計(jì)計(jì)入了管理費(fèi)用——餐費(fèi)。大額的餐費(fèi)發(fā)票計(jì)入了管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 這兩個(gè)費(fèi)用 ,在匯算清繳時(shí),可以一起按照 “業(yè)務(wù)招待費(fèi)”的扣除方法, 按照發(fā)生額的60%扣除,最高不超過當(dāng)年銷售收入的5‰ 可以這樣嗎? 老師我是新手,請(qǐng)您講解。謝謝您
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2018-12-24
老師,我公司自建廠房,在建工程科目二級(jí)科目設(shè)建筑工程和待攤支出,待攤支出下設(shè)差旅費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、零星用品、其他等,廠房驗(yàn)收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí),待攤支出中哪些不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?謝謝老師
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2019-09-26
公司的餐飲發(fā)票計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是既可計(jì)入管理費(fèi)用,也可計(jì)入銷售費(fèi)用
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2017-08-17
我們老板拿對(duì)公賬戶直接支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)了啊200元,請(qǐng)問怎么處理呢啊 可以直接;借;管理費(fèi)用 200.貸:銀行存款200
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2017-10-20
會(huì)計(jì)基礎(chǔ):假設(shè)A公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品:A產(chǎn)品2022年1月份,A公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)1月1日,該銀行通知,B公司前欠貨款2000000元已經(jīng)到賬。 (2)1月3日,銷售給B公司A產(chǎn)品3000件,單位售價(jià)280元,貨款840000元已收到并收入銀行(假定不考慮增值稅因素)。 (3)1月5日,開出金額為100000元轉(zhuǎn)賬支票一張,支付電視臺(tái)廣告費(fèi)。 (4)1月6日,開出金額為200000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠E公司貨款。 (5)1月7日,生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克,計(jì)20000元;領(lǐng)用乙材料500千克,計(jì)5000元。 (6)1月10日,購入乙材料10000千克,單價(jià)10元,貨款100000元以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(假定不考慮增值稅因素)。 (7)1月15日,用現(xiàn)金支付行政管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元。 (8)1月19日,收到環(huán)保部門罰單,開出轉(zhuǎn)賬支票支付罰款40000元。 (9)1月21日,用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用680元。(不考慮稅金抵扣問題)
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2022-12-13
郭老師 一般企業(yè)所得稅匯算納稅調(diào)整 職工福利費(fèi)*14% 工會(huì)我們不涉及 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整 還有沒票的支出調(diào)增 別的還有什么需要調(diào)整的嗎
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2024-03-13
老師:管家婆軟件倉庫1退壞品到倉庫2,怎樣才能使庫存下來? 是商業(yè)企業(yè),倉庫1退壞品到倉庫2只退貨不收錢,但是入庫時(shí)是各入各的各算各的賬。這情況不知道怎樣做 可不可以在入庫處反做賬?
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2016-09-07
我公司是2017年成立的,開發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目,2019年4月底拿到預(yù)售許可證的,請(qǐng)問從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預(yù)售證為止嗎?若是的話我之前應(yīng)該記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的做到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)中的,在18年的江算清繳中進(jìn)行了調(diào)增,請(qǐng)問該如何補(bǔ)救?
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2019-09-23
聽課后問題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開票直接這樣開了,那明細(xì)附在后面可以嗎?2:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以抵扣的哦?3:當(dāng)月付款,下月開票的業(yè)務(wù),是支付時(shí)借:預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金/銀行 下月收到票做會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,第二個(gè)分錄是在當(dāng)月做賬掉,下月收到發(fā)票附后面,還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元包括在內(nèi)后的營業(yè)利潤為-14990元,公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整2000元,那么調(diào)整完之后的納稅基數(shù)變成了-12990元,還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)“管理費(fèi)用”或者“銷售費(fèi)用”科目報(bào)銷,不過所得稅稅法規(guī)定,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐費(fèi)是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。我們公司今年就沒有收入怎么辦?
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2017-11-02
一個(gè)制造企業(yè),今年初進(jìn)行的稅務(wù)登記,預(yù)計(jì)3年內(nèi)沒有收入,那么這一年發(fā)生的工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、租車費(fèi)12萬,辦公室裝修費(fèi)8萬,等費(fèi)用如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-12-22
老師,請(qǐng)問下,我公司年報(bào)時(shí),利潤表里的所得稅因?yàn)橛袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)等類似增項(xiàng)目,那最后的所得稅是不是要按最終申報(bào)的金額來填,且那樣的話,那資產(chǎn)負(fù)債表這些也就要跟著變更喲!
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2020-05-28
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營業(yè)收入的60%扣除后,其它的40%來征稅,為什么填表的時(shí)候要在稅收金額那填那60%,而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎?
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2016-07-10