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老師,我們公司是銷售型企業(yè),小規(guī)模納稅人,公司銷售量數(shù)量不多,銷售出去貨物未開(kāi)發(fā)票,公司成本要怎控制
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2016-06-06
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)范圍有銷售,但是核稅種沒(méi)有核銷售類,上個(gè)月又開(kāi)了銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
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2021-07-01
老師,t3進(jìn)銷存里面,銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的原始憑證分別是什么,是發(fā)貨單還是銷售出庫(kù)單或者銷售發(fā)票
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2020-02-20
6月份開(kāi)了一張銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,做申報(bào)的時(shí)候,銷售額是按實(shí)際的銷售額申報(bào)還是按正數(shù)申報(bào),負(fù)數(shù)另外填寫
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2019-07-02
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲方面銷售的一般納稅人企業(yè):(食品、農(nóng)副產(chǎn)品、海產(chǎn)品的銷售及網(wǎng)上銷售),開(kāi)票稅率是多少?
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2022-02-28
請(qǐng)問(wèn):面包店銷售200元面值卡,實(shí)際收到銀行存款176元,售卡時(shí)已開(kāi)發(fā)票,那在售卡和實(shí)際消費(fèi)時(shí)應(yīng)如何做賬?
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2016-11-25
一般納稅人單位,做汽車銷售的,這邊從廠家進(jìn)車,后來(lái)買出去,但開(kāi)的票是增值稅專用發(fā)票,不是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,他們有的地方開(kāi)的是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,有點(diǎn)疑問(wèn)?我有好幾個(gè)問(wèn)題需要咨詢你們
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2019-03-17
購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)需紅沖,需由購(gòu)買方提供紅字信息表,銷售方開(kāi)紅字發(fā)票,購(gòu)買方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷售方嗎?銷售方依據(jù)紅字信息表開(kāi)紅字發(fā)票,開(kāi)票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的?
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2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)就升為一般納稅人了,想問(wèn)一下,這個(gè)連續(xù)12個(gè)月中間可以斷嗎,比如我1-6月份有開(kāi)票銷售,但是我7-9月份沒(méi)有開(kāi)票銷售,10-12月份又開(kāi)票銷售,這樣怎么算
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2023-12-26
老師,您好,銷售方上月銷售商品已開(kāi)具專票,本月購(gòu)買方由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要求退回商品,購(gòu)買方已抵扣發(fā)票,是不是由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,把紅字信息表給銷售方,銷售方開(kāi)具紅沖發(fā)票?老師,是這樣的流程嗎?我不太懂
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2021-09-14
老師,18年5月稅率從17%降到16%,我4月做了未開(kāi)票銷售134.19,7月份開(kāi)發(fā)票,增值稅表一是填的負(fù)數(shù)申報(bào),賬上沒(méi)去沖原來(lái)的未開(kāi)票銷售,導(dǎo)致利潤(rùn)表上的銷售額跟增值稅申報(bào)表上的銷售額差了1034.19,現(xiàn)在做年報(bào)要怎么調(diào)整?
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2019-05-20
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,大多數(shù)商品是零售給個(gè)人的,銷售時(shí)都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給顧客,這樣的話開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的銷售額是不是就不完整了?抵扣的時(shí)候把沒(méi)開(kāi)票的銷售額加在一起報(bào)就行是吧?還是怎么操作比較好
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2022-08-06
火車票代售點(diǎn)買車票收手續(xù)費(fèi)給的地稅發(fā)票怎樣算是中獎(jiǎng)了
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2015-11-01
算銷售收入的時(shí)候需要如何計(jì)算呢。有兩種類型:一種是增值稅增票,比如銷售100元,不含稅金額是84元,銷項(xiàng)稅的16元。第二種情況是開(kāi)普通發(fā)票或者電子發(fā)票,銷售100元。如果各銷售一旦,銷售金額是200元,那實(shí)際的收入是多少呢,做分錄確認(rèn)收入的是時(shí)候該如何做呢
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2018-09-14
電氣公司,有這樣一個(gè)稅金計(jì)提公式:目前稅金指增值稅、附加稅及預(yù)繳所得稅,公式如下當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額)>開(kāi)票金額*5%時(shí):稅金=(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額)*0.17*1.15+銷售發(fā)票含稅金額*1.03%當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額)小于等于開(kāi)票金額*5%時(shí):稅金=銷售發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額*5.03%(對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額=材料成本)請(qǐng)問(wèn)5%,1.15,1.03%,5.03%這三個(gè)數(shù)是怎么算出的?
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2018-12-04
去年有1筆銷售100萬(wàn),稅率13%,不含稅銷售額88.5,銷項(xiàng)稅11.5,當(dāng)時(shí)這筆銷售沒(méi)有收款,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,納稅申報(bào)表按未開(kāi)票銷售額申報(bào)了銷項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲?guó)家稅務(wù)總局出政策,我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開(kāi)票,稅率6%,然后這筆銷售在20年開(kāi)票收款了,按6%稅率開(kāi)票,不含稅銷售額94.33萬(wàn),銷項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢?我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無(wú)票收入沖銷,不知道沖哪個(gè)金額合適?差的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅如何處理?13%的稅率我們也開(kāi)不了票
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2020-12-03
折價(jià)銷售時(shí)發(fā)票上應(yīng)該將銷售價(jià)與折價(jià)開(kāi)在一張發(fā)票上體現(xiàn),為什么齊紅龍騰汽車業(yè)務(wù)41里面折價(jià)銷售汽車的附件發(fā)票上開(kāi)具的發(fā)票金額只是折價(jià)后的金額,并不是原價(jià)與折價(jià)共同體現(xiàn)的呢?
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2018-11-16
購(gòu)買方以管理員的身份給銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票申請(qǐng)單,銷售方可以用嗎?
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2019-10-18
銷售自產(chǎn)的路由器,提供的有償安裝費(fèi)和售后服務(wù)費(fèi)開(kāi)多少個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票?
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2017-07-04
我方是汽車銷售公司,收到廠家開(kāi)具銷售折讓紅字發(fā)票一張,如何賬務(wù)處理
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2017-12-02